MAGNA TEPLO a. s.


Informácie
  • Názov: MAGNA TEPLO a. s.
  • IČO: 46189289
  • Adresa: Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 3/2024/GymPn Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 490,28 € 01.01.2024 15.12.2024 12.01.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0004/24 vyúčtovanie tepelnej energie za dedember 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 16 779,11 € 10.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 teplo - január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 16 381,90 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 plyn - vyúčtovanie rok 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 776,58 € 21.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 tepelná energia - február 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 074,08 € 06.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 plyn Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 650,79 € 14.03.2024 11.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 12/2024/GymPn Zmluva o dodávke a odbere tepla Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 5 742,60 € 12.04.2024 30.06.2025 12.04.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0067/24 tepelná energia - vyúčtovanie rok 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,10 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 vyúčtovanie tepelnej energie od 1.1.-29.2.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -19 833,96 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0081/24 tepelná energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 452,25 € 09.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0100/24 vyúčtovanie tepelnej energie - apríl 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -641,11 € 07.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0127/24 preplatok tepelnej energie za mesiac máj 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 718,37 € 11.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFB0149/24 tepelná energia - vyúčtovanie jún 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 739,48 € 08.07.2024 01.08.2024 Faktúra
DFB0161/24 vyúčtovanie tepelnej energie - júl 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 855,18 € 07.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0197/24 vyúčtovanie tepla 08/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 908,50 € 09.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB0230/24 vyúčtovanie tepelnej energie - 09/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 892,52 € 07.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0248/24 vyúčtovnie tepla za 10/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 239,53 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 3/2024/GymPn) Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 502,54 € 19.12.2024 15.06.2025 20.12.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0017/23 vyúčtovanie plynu za rok 2022 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 623,28 € 24.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0029/23 tepelná energia vyúčtovanie január 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 16 337,39 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 »