MaBaK s.r.o.
Informácie
- Názov: MaBaK s.r.o.
- IČO: 45336598
- Adresa: Fándlyho 7174/11, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0156/23 | preambula - látková | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 92,52 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
0039/23 | Objednávame si u Vás originálne tonery do tlačiarní: - SAMSUNG Xpress M 2070 - počet 2 ks - Xerox C235 - toner 006R04395 - počet 1 ks - Xerox C235 - toner 006R04396 - počet 1 ks - Xerox C235 - toner 006R04397 - počet 1 ks - Xerox C235 - toner 006R04398 - | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 1 086,91 € | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Radim Urban | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB0191/23 | tonery | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 1 086,91 € | 19.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
0044/23 | Objednávame si u Vás: - kancelársky papier A4,biely 80g - 10 krabíc; - toner do tlačiarne HP LaserJet 2338 106 A - 1ks; - pozinkované spinky do zošívačky 24/6 - počet 5 krabičiek; - lepiaca páska priesvitná, široká (48mm x 6m) - počet 2 ks; - lepiaca gum | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 318,14 € | 13.10.2023 | 14.10.2023 | Mgr. Radim Urban | riaditeľ školy | Objednávka | |||
0046/23 | Objednávame si u Vás nasledovné čistiace potreby: - Pullirapid á 5l bal. - 5 ks - guličky Bref - vôňa do WC 3x 50g - 30ks - gumenné rukavice (pevné, oranžové) - veľkosť M - 20 párov; - gumenné rukavice (pevné , oranžové) - veľkosť L - 10 párov; - Larin ko | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 421,92 € | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Urban | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB0221/23 | kancelárske potreby a toner | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 318,14 € | 16.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
0051/23 | Objednávame si u Vás: - stolový pracovný kalendár na rok 2024 MAXI kalendár; S32-24 - počet kusov 2; - stolový kalendár pracovný na rok 2024 stĺpcový; S34-24 - počet kusov 16; - stolový kalendár pracovný na rok 2024 riadkový; S35-24; počet kusov - 50; - t | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 387,07 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Radim Urban | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFP0002/23 | čisitace potreby | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 421,92 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0248/23 | pracovné kalendáre, tonery, korková nástenka | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 387,07 € | 20.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
0061/23 | Objednávame si u Vás: - toner do tlačiarne HP laser 107 A - počet 2 ks - tlačivo dovolenkové lístky - 2 bal. - tlačivo priepustka - 2 bal. - linajkové dvojhárky - 1 bal. - savo á 5l/bal. - 10 ks - sifo - 2 ks - wc kefa - 5 ks | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 233,16 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
DFB0280/23 | čistiace, kancelárske potreby a tonery | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 233,16 € | 20.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0271/23 | kancelársky papier | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 299,52 € | 08.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
0003/22 | Objednávame si u Vás: toner do tlačiarne HP laser Jet 1320 - počet 1 ks toner do tlačiarne HP laser Jet - 106A - počet 2 ks toner do tlačiarne HP Laser Jet Pro M130 - počet 1 ks toner do kopírky RICOH MP 3353 black - počet 1 ks vinylové rukavice, veľkos | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 424,33 € | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Mgr. Radim Urban | riaditeľ školy | Objednávka | |||
0004/22 | objednávame si u Vás: skladné utierky na ruky do zásobníkov - počet 6 krabíc | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 112,32 € | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Mgr. Radim Urban | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB0008/22 | hygienkcé utierky | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 112,32 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
0009/22 | Objednávame si u Vás: - toner do tlačiarne HP 1102 - počet 1 ks - toner do tlačiarne HP Mw12 - počet 1 ks - toner do tlačiarne Samsung ML 2525w - počet 1 ks - toner do tlačiarne HP LaserJet P1006 - počet 1 ks | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 284,35 € | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Radim Urban | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB0030/22 | tonery | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 284,35 € | 14.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB0010/22 | tonery a kancelárske potreby | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 424,33 € | 21.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
0013/22 | Objednávame si u Vás: - toner do tlačiarne HP laser Jet - 79A - počet 1 ks - toner do tlačiarne HP color jaser jet - CF 542X žltá - počet 1 ks - toner do tlačiarne HP color jaser jet - CF 543X magenta - počet 1 ks - toner do tlačiarne HP color jaser jet | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 749,53 € | 11.03.2022 | 11.03.2022 | Mgr. Radim Urban | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB0052/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MaBaK s.r.o. | 45336598 | 749,53 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra |