MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0091/13 | elektrická energia | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 05.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0074/13 | elektrická energia | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 01.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0052/13 | elektrická energia | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 01.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0035/13 | elektrická energia 3/2013 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 01.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0017/13 | Dobropisujeme Vám odpustené úroky z omeškania za nedodržanie platobných podmienok vyúčtované vo faktúre číslo 1312005353. | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -228,24 € | 15.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0105/13 | elektrická energia | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 27.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0113/13 | elektrická energia | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0129/13 | elektrická energia | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 27.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0142/13 | elektrická energia - október 2013 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 24.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0170/13 | elektrická energia 11/2013 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 01.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0192/13 | elektrická energia | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 769,20 € | 26.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0006/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 637,56 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0075/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 637,56 € | 01.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0069/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 637,56 € | 02.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0042/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 637,56 € | 01.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0021/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 637,56 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0109/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 637,56 € | 01.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0093/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 637,56 € | 01.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0139/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 637,56 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0138/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 637,56 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |