Veolia Energia Slovensko, a.s.


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
  • IČO: 35702257
  • Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava 5

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0140/14 plyn 8/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 155,17 € 15.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0090/14 tepelná energia 5/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 393,82 € 03.06.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0057/14 dodávka tepelnej energie 3/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 533,96 € 02.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0036/14 tepelná energia - február 2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 886,73 € 04.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0213/14 tepelná energia 11/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 682,46 € 02.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0076/14 zemný plyn 4/14 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 362,44 € 13.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0105/14 zemný plyn 6/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 219,31 € 10.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0123/14 zemný plyn 7/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 187,21 € 14.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0065/14 tepelná energia 4/14 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 586,26 € 06.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0099/14 tepelná energia 6/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 356,65 € 02.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0129/14 tepelná energia 7/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 329,04 € 04.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0144/14 tepelná energia 8/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 329,76 € 03.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0156/14 teplo september 2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 367,81 € 02.10.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0177/14 tepelná energia 10/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 2 234,75 € 04.11.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0187/14 zemný plyn 10/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 415,64 € 15.11.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0209/14 zemný plyn 11/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 582,53 € 09.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0217/14 tepelná energia 12/2014 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 767,78 € 31.12.2014 18.12.2018 Faktúra
0020/13 Objednávame si u vás: hasiaci prístroj práškový - 1 ks hasiaci prístroj snehový - 1 ks držiak na hasiaci prístroj - 2ks piktogramy na haisce prístroje - 2 ks ventil C52 - 2 ks nátrubok c52 - 1 ks vložku na dvere - 8 ks samozatvárač - 1 ks Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 04.04.2013 18.12.2018 Mgr. Ivan Luknár riaditeľ školy Objednávka
DFB0064/13 tepelná energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 485,96 € 03.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0051/13 tepelná energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 395,25 € 26.03.2013 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »