Jambor Ľuboš


Informácie
  • Názov: Jambor Ľuboš
  • IČO: 30711436
  • Adresa: Pažitná 44, 92101 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0149/17 servis zabezpečovacieho zariadenia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 266,40 € 18.07.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0115/16 servisné práce na PSN Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 503,64 € 17.06.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0075/16 odborná prehliadka a odborné skúšky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 585,60 € 26.04.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0168/16 inštalácia snímača ku zabezp. signalizácii - č.d. 127 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 433,20 € 02.09.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0175/16 oprava zabezpečovacieho zariadenia- budova prístavby školy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 339,60 € 03.10.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0002/15 servis a údržba signalizačného zabezpečenia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 176,40 € 13.01.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0078/15 servisné práce na signalizačnom zariadení Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 308,40 € 21.04.2015 18.12.2018 Faktúra
0051/15 Objednávame si u Vás servisné práce na PSN - zmenu oprávnených osôb Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 0,00 € 11.11.2015 18.12.2018 Mgr. Hanková riaditeľka školy Objednávka
DFB0212/15 servisné práce na PSN Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 42,00 € 12.11.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0003/14 serivsné práce na PSN , údržba systému Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 427,20 € 28.01.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0073/14 odborná prehliadka a odborné skúšky PSN Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 388,80 € 15.05.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0107/14 servisné práce na PSN Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 42,00 € 29.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0121/14 údržba bezpečnostného zariadenia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 373,20 € 21.08.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0096/13 odborná prehliadka a odborné skúšky PSN, akumulátor 12V Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 364,80 € 20.06.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0122/12 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 284,40 € 20.07.2012 18.12.2018 Faktúra
0038/11 Objednávame si u Vás: komunikačný modem SPIN servisné práce na PSN Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 0,00 € 06.07.2011 18.12.2018 Objednávka
DFB0167/11 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 532,80 € 11.08.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0137/11 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 318,00 € 06.07.2011 18.12.2018 Faktúra
« 1 2