Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany


Informácie
  • Názov: Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany
  • IČO: 00162019
  • Adresa: Stromová 34, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 30/2019/GymPn Zmluva o zabezpečení stravy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 32 000,00 € 27.08.2019 31.10.2019 28.08.2019 Mgr. Šimová Stanislava poverená riaditeľka Zmluva
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 30/2019/GymPn) Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 0,00 € 18.10.2019 31.12.2019 18.10.2019 Mgr. Stanislava Šimová poverená riaditeľka školy Zmluva
DFSTR0014/19 obedy - september 2019 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 11 190,50 € 01.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSTR0013/19 obedy - september 2019 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 683,52 € 01.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFB0174/19 náklady spojené s dopravou jedál a s výdajom jedál Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 1 779,42 € 01.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFSTR0016/19 obedy október 2019 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 3 012,96 € 29.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSTR0015/19 obedy október 2019 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 14 467,76 € 29.10.2019 06.12.2019 Faktúra
DFSTR0019/19 obedy december 2019 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 9 252,01 € 18.12.2019 16.01.2020 Faktúra
DFSTR0018/19 obedy november 2019 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 902,26 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSTR0017/19 obedy november 2019 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 14 225,61 € 02.12.2019 09.01.2020 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 42/2017/GymPn) Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení stravy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 2,59 € 30.01.2018 30.01.2018 Mgr. Miroslava Hanková riaditeľka Zmluva
DFB0064/18 doprava jedál marec 2018 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 03.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFSTR0004/18 obedy 2/2018 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 478,80 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0044/18 doprava jedál 2/2018 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFSTR0005/18 obedy 3/2018 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 6 586,38 € 03.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFSTR0006/18 obedy 3/2018 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 1 703,20 € 03.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0078/18 doprava jedál 4/2018 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 03.05.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0109/18 doprava jedál Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 80,00 € 08.06.2018 17.12.2018 Faktúra
DFSTR0009/18 obedy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 418,00 € 08.06.2018 17.12.2018 Faktúra
DFSTR0010/18 obedy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 8 949,40 € 08.06.2018 17.12.2018 Faktúra