Faktúra č. DFP0002/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
- IČO: 00160318
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0002/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu školy
- Dátum doručenia: 22.02.2024
- Celková hodnota: 51,01 €
- Identifikácia objednávky: 10/24
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka: