Faktúra č. DFB0147/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  • IČO: 00160318
Zmluvný partner
  • Názov: Juhkentali Hotel OU
  • IČO:
  • Adresa:
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0147/25
  • Popis fakturovaného plnenia: ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - večera 14.9.2025 - učitelia
  • Dátum doručenia: 04.09.2025
  • Celková hodnota: 46,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: e-mail
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť