Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0094/25 telefónne poplatky mobilná sieť - máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 81,03 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0062/25 tepelná energia - vyúčtovanie marec 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12,04 € 10.06.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0090/25 vodné, stočné máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 275,14 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0092/25 inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - školský bufet Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 33,94 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0093/25 inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - umiestnenie tovarového a nápojového automtu Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 36,90 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0087/25 asc agenda komplet sš rok 2026 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 752,00 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0088/25 odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 50262556 319,40 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0085/25 výkon technika PO - máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 05.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0084/25 výkon pracovnej zdraovtnej služby - máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0083/25 služby CO - 05/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0082/25 telefónne poplatky - pevná linka - máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,36 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0081/25 odborné školenie zamestnancov prvej pomoci Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA 41295170 180,00 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0080/25 elektrická energia - záloha jún 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 998,85 € 02.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFSTR0008/25 obedy 04/25 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 19 549,00 € 19.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0065/25 výkon zodpovednej osoby 04 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 83,64 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 kancelárske potreby - maturitné skúšky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 98,08 € 19.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0077/25 poskytnuté služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0076/25 odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v súlade s požiadavkymi projektu - Testovanie pohybových schopnostií žiakov stredných škôl. Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 DATT, s. r. o. 52546268 2 055,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 servis umývačky riadu - dávkovač oplachu Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Gama holding Slovakia s.r.o. 35801484 356,48 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 telefónne poplatky - mobilná sieť - apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,40 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 vodné, stočné - apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 280,44 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 elektrická energia - vyúčtovanie apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 -550,78 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 vyúčtovanie tepelnej energie za 04/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 859,84 € 09.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0070/25 odborná prehlidka a odborné skúšky PSN Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 861,00 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0069/25 služby CO - 04/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFSTR0007/25 obedy 04/25 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 3 901,28 € 06.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFP0003/25 tonery, mydlo Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 194,09 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0067/25 výkon pracovnej zdraovtnej služby - apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0068/25 telefónne poplatky - pevná linka - apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,06 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0066/25 elektrická energia - záloha máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 998,85 € 02.05.2025 21.05.2025 Faktúra