Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0086/24 servisné práce na zbezpečovacom zariadení Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 874,80 € 18.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0083/24 doplnenie školských lekárničiek Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 REGIAPHARM s.r.o. 47385502 199,36 € 15.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0082/24 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 768,98 € 12.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0081/24 tepelná energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 452,25 € 09.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0076/24 - krúžok bedminton - bedmintonové košíky, grap na rakety Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. 36746550 130,00 € 09.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0080/24 list bianco s vodotlačou Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ŠEVT a.s. 31331131 619,80 € 09.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0078/24 telefónne poplatky mobilná sieť marec 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 89,27 € 08.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0073/24 PO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 05.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0001/24 posedenie "Deň učiteľov" Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Stasin, s.r.o. 36245712 1 820,00 € 05.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0068/24 vyhotovené kópie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 RICOH - Slovakia s.r.o. 31331785 81,67 € 04.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 výplatné lístky 12/23 - 2/24 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 25,74 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 vyúčtovanie tepelnej energie od 1.1.-29.2.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -19 833,96 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSTR0006/24 strava marec 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 653,90 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFSTR0005/24 strava marec 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 14 168,70 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 elektrická energia - záloha apríl 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,60 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 elektrická energia - záloha apríl 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 380,07 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 telefónne poplatky pevná linka marec 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,65 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 CO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 BOZP - január - marec 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 40753972 162,50 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 vodné , stočné Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 2 239,48 € 31.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0077/24 elektrická energia - marec 2023 vyúčtovanie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 6,65 € 31.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0064/24 zástava EU, zástava SR, Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 2U spol. s.r.o. 17315786 109,20 € 27.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 tepelná energia - vyúčtovanie rok 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,10 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 vyhotovené kópie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 316,18 € 25.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 servisné práce na kopírovacom zariadené - 01-03/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 136,80 € 25.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 digitálna transformácia - výučbové licencie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ForBITS s. r. o. 51892634 1 809,09 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0060/24 ubytovanie a stravovanie žiakov - LVVK 17.3.2024-22.3.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky 34351388 6 000,00 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 ubytovanie a stravovanie žiakov LVVK od 10.3.-15.3.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky 34351388 6 300,00 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »