Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0247/24 služby počítačovej siete SANET10-12/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.11.2024 13.12.2024 Faktúra
DFP0010/24 materiál na údržbu budovy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AMEJ s.r.o. 30998611 329,59 € 13.11.2024 13.12.2024 Faktúra
DFP0011/24 materiál na údržbu Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 41,72 € 13.11.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB0244/24 registračný poplatok doména gypy - od 08.12.2024 do 08.12.2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 KIOS s.r.o. 34125302 23,70 € 08.11.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB0245/24 telefónne poplatky - mobilná sieť 10/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 115,47 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB0248/24 vyúčtovnie tepla za 10/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 239,53 € 07.11.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB0241/24 Požiarna ochrana 010/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 06.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFSTR0016/24 obedy 10/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 22 782,80 € 05.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFSTR0015/24 obedy 10/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 4 412,30 € 05.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0243/24 ERASMUS - kurz Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 EUROPASS Academy of Creativity, S.L. 0 960,00 € 04.11.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB0240/24 záloha elektrická energia - november 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,60 € 01.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0239/24 elektrická energia - záloha - november 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 380,07 € 01.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0237/24 telefónne poplatky - pevná linka Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,26 € 01.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0236/24 výkon zodpovednej osoby 11 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.11.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0242/24 Služby CO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.10.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0238/24 výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac 10/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 31.10.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0246/24 vodné, stočné , zrážková voda Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 323,77 € 31.10.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB0249/24 elektrická energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 348,72 € 31.10.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB0235/24 učebnice - školský atlas sveta Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Martinus, s.r.o. 45503249 236,75 € 28.10.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0234/24 zviazanie protokolov o maturitnej skúške - A4 - tvrdá väzba - počet 3 ks Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 PN print s.r.o. 31428908 61,20 € 28.10.2024 26.11.2024 Faktúra
DFS0002/24 guláš - Memoriál V. Kuba Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Catering Majerník s.r.o. 50803549 179,82 € 23.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0226/24 učebnice - Liofe vision Advanced Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 336,98 € 23.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFP0009/24 zásuvka Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 16,55 € 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0232/24 Debarierizácia budovy, kód projektu 06I01-20-V01-00237, Mobilná tabuľa Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 1 165,32 € 15.10.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0228/24 servisné práce kopírka 07-09/24 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 RICOH - Slovakia s.r.o. 31331785 94,75 € 14.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0229/24 portál Direktor PROFI na rok 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 246,00 € 11.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0233/24 inzercia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 72,00 € 11.10.2024 26.11.2024 Faktúra
DFB0227/24 ubytovanie a stravovanie ERASMUS 25.9.-27.9.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AMO - PLUS, s.r.o. 36525561 1 243,80 € 10.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0225/24 telefónne poplatky - mobilná sieť 09/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 94,67 € 07.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0230/24 vyúčtovanie tepelnej energie - 09/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 892,52 € 07.10.2024 14.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »