DFB0129/24 |
kancelárske potreby, tonery, čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
201,10 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
asc agenda komplet |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
preplatok tepelnej energie za mesiac máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 718,37 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
led svietidlo |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
17,93 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
participatívny rozpočet - dresy preškoly s potlačou |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HypeDress s.r.o. |
54589835 |
|
463,31 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
94,37 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
participatívny rozpočet - zrkadlá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SANITINO s.r.o. |
27545423 |
|
314,26 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
žiarovky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
20,86 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0010/24 |
obedy máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 560,40 € |
04.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0009/24 |
obedy máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
17 533,40 € |
04.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
revízia TV náradia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
295,80 € |
04.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
elektrická energia preddavok na jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
preddavok elektrická energia - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
telefónne poplatky - pevná linka máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
01.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
235,22 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,06 € |
31.05.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
dodanie pneumatík - SEAT CORDOBA, ŠKODA FABIA |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Peter Kollár - P+J TRANS SLOVAKIA |
32845201 |
|
624,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
štartér, výmena štartéra a nadstavenie dverí - SEAT CORDOBA PN 204 CD |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Martin Zábrodský |
47749661 |
|
179,00 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
služby počítačovej siete SANET - apríl - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
sifón umývadlový; výpust umývadlový |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
21,84 € |
13.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
koordinačné kruhy - SET |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
43,80 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
254,40 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie - apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-641,11 € |
07.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,34 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
03.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0008/24 |
obedy apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
20 240,30 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0007/24 |
obedy apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 865,60 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
elektrická energia preddavok na máj |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
preddavok elektrická energia - máj 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |