Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0110/25 vyúčtovanie teplo 06/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -5 078,87 € 17.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0111/25 vodné, stočné , zrážková voda - jún 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 2 099,55 € 11.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0109/25 letenky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 7 326,00 € 11.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0108/25 telefónne poplatky mobilná sieť - jún 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 84,49 € 10.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0107/25 kľúčenky na stravovanie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ANETE SR, spol.s.r.o. 35792027 214,33 € 10.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0106/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 -792,92 € 08.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0104/25 vyhotovené kópie od 01.4. - 30.6.2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 RICOH - Slovakia s.r.o. 31331785 138,45 € 07.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0105/25 služby CO - 06/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 07.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0101/25 telefónne poplatky - pevná linka - jún 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,02 € 04.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0103/25 výkon pracovnej zdravotnej služby - jún 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 04.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0102/25 poskytovanie služby - mobilný výplatný lístok za 03/25 - 05/25 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 27,60 € 03.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0100/25 výkon zodpovednej osoby 07 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 83,64 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0099/25 výkon technika PO - jún 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0098/25 elektrická energia - záloha júl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 998,85 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0097/25 výkon technika BOZP za meisace apríl - jún 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Mgr. Bibiána Uhrinová 56592647 186,87 € 30.06.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0096/25 tonery do tlačiarní Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 236,85 € 16.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0095/25 tabletová soľ do umývačky riadu Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Gama holding Slovakia s.r.o. 35801484 35,06 € 13.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFB0094/25 telefónne poplatky mobilná sieť - máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 81,03 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0062/25 tepelná energia - vyúčtovanie marec 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12,04 € 10.06.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0090/25 vodné, stočné máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 275,14 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0092/25 inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - školský bufet Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 33,94 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0093/25 inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - umiestnenie tovarového a nápojového automtu Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 36,90 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0091/25 vyúčtovanie tepelnej energie za 05/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -5 118,47 € 09.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFK0004/25 Debarierizácia budovy Gymnázia - stavebný dozor Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ing. arch. Marcel Zachar 43011152 2 460,00 € 09.06.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0087/25 asc agenda komplet sš rok 2026 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 752,00 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0088/25 odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 50262556 319,40 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0089/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 -647,48 € 06.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0085/25 výkon technika PO - máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 05.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0086/25 ERASMUS - kurz Ševčík Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Europass Teacher Academy 0 480,00 € 05.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFK0003/25 Debarierizácia budovy Gymnázia - časť schodiskové plošiny Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ARES, spol. s r.o. 31363822 37 685,95 € 05.06.2025 06.08.2025 Faktúra