Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0002/24 guláš - Memoriál V. Kuba Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Catering Majerník s.r.o. 50803549 179,82 € 23.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0226/24 učebnice - Liofe vision Advanced Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 336,98 € 23.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFP0009/24 zásuvka Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 16,55 € 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0228/24 servisné práce kopírka 07-09/24 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 RICOH - Slovakia s.r.o. 31331785 94,75 € 14.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0229/24 portál Direktor PROFI na rok 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 246,00 € 11.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0227/24 ubytovanie a stravovanie ERASMUS 25.9.-27.9.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AMO - PLUS, s.r.o. 36525561 1 243,80 € 10.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0225/24 telefónne poplatky - mobilná sieť 09/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 94,67 € 07.10.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0230/24 vyúčtovanie tepelnej energie - 09/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 892,52 € 07.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0231/24 vodné, stočné , zrážková voda Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 853,62 € 30.09.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB0202/24 servis kopírky 07,08,09/24 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 136,80 € 25.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0203/24 vyhotovené kópie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 129,19 € 23.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0200/24 výmena ohrievacieho telesa Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Amsatech s.r.o. 48333620 191,40 € 20.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB0201/24 učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 preskoly.sk s.r.o. 51692881 164,48 € 20.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB0204/24 OOPP Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Adriana Piknová - DAMI 40749797 156,30 € 20.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0206/24 učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Škola.sk, s.r.o. 50293893 190,80 € 20.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0199/24 napúšťací a vypúšťací ventil Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AMEJ s.r.o. 30998611 156,06 € 19.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB0205/24 tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 445,90 € 19.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0198/24 seminár "Odmeňovanie pedagogických zamestnancov v školstve" Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 17.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFB0196/24 mopy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 KOMODUS s.r.o. 46226346 251,62 € 16.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0195/24 učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 195,97 € 11.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0193/24 Učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 preskoly.sk s.r.o. 51692881 267,30 € 11.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0197/24 vyúčtovanie tepla 08/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 908,50 € 09.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB0192/24 telefónne poplatky - mobilná sieť Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 87,74 € 05.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0190/24 Učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 preskoly.sk s.r.o. 51692881 76,70 € 05.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0189/24 Učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 preskoly.sk s.r.o. 51692881 285,00 € 05.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0188/24 Učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 421,09 € 05.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0184/24 Učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Richard Šrobár LITTERA 33580511 1 265,20 € 04.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0180/24 Požiarna ochrana 08/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 03.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0187/24 Seminár - posudzovanie kvalifikačných predpokladov Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Kantorka, n.o. 45740313 98,00 € 02.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0173/24 mesačný paušál - stravovací systém Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ANETE SR, spol.s.r.o. 35792027 382,82 € 01.09.2024 19.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »