Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0004/24 kapustnica Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 DH&F s. r. o. 55463517 483,00 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFP0012/24 papier xerox Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 228,96 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFP0014/24 upratovacie služby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 DOMIV s. r. o. 55250726 1 812,00 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0269/24 soľ do umývačky riadu Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Gama holding Slovakia s.r.o. 35801484 34,20 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFP0013/24 led trubica Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 66,46 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0270/24 servis kopírky 10,11,12/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 136,80 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0271/24 vyhotovené kópie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 420,75 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0266/24 ročný prístup portál Verejná správa - rok 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 31592503 228,00 € 13.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFK0002/24 projektová dokumentácia - Rakonštrukcia laboratória fyziky a biológie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MS Projekt - plus, s.r.o. 450993810 4 500,00 € 13.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0267/24 ubytovanie a stravovanie žiakov - LVVK 08.12.2024 - 13.12.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky 34351388 6 450,00 € 13.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0268/24 vyúčtovnie tepla za 11/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 873,36 € 10.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFS0003/24 darčeky - orechy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Frutree s. r. o. 55523692 2 488,70 € 08.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0262/24 zapožičanie motorového vozidla Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 18,05 € 05.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0265/24 servis,čistenie, výmena filtrov vzduchotechniky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 KMKLIMA s.r.o. 44855222 774,00 € 05.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0261/24 pneumatiky na služobé osobné vozáidlá Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ľubomír Ježo - JM-design 43914161 481,36 € 05.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0264/24 telefónne poplatky - mobilná sieť 11/2024, parkovné Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 118,08 € 05.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0260/24 výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac 11 a 12 /2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 78,96 € 04.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0256/24 BOZP - október až december 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 40753972 162,50 € 02.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0257/24 materiál na údržbu - klince, vruty Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 DOMOSS TECHNIKA a.s. 36228389 25,58 € 02.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0255/24 výkon zodpovednej osoby 12 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0258/24 telefónne poplatky - pevná linka Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,90 € 01.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0253/24 záloha elektrická energia - december 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,81 € 01.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0254/24 elektrická energia - december 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 739,92 € 01.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0259/24 Služby CO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.11.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0263/24 elektrická energia - vyúčtovanie november 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 081,03 € 30.11.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0252/24 učebnice - Úspešná maturita Fyzika Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 207,10 € 29.11.2024 30.12.2024 Faktúra
DFK0001/24 obstaranie posuvnej brány Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MED - COM, s.r.o. 36246760 2 083,25 € 25.11.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0251/24 kalendár stolový Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 93,67 € 25.11.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0273/24 tonery, čistiace potreby Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 782,45 € 22.11.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0250/24 školské lavice - financované z projektu - debarierizácia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Educas s.r.o. 47393050 4 612,50 € 18.11.2024 30.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »