Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0037/25 kurz - mobilita jednotlivcov - ERASMUS Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 EUROPASS BARCELONA 0 1 440,00 € 06.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 výkon pracovnej zdraovtnej služby - február 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 kontrola komínov Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO 44267134 119,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 telefónne poplatky - pevná linka za 02/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,27 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 služby CO - 02/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0029/25 výkon zodpovednej osoby 03 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 83,64 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 výkion technika PO - február 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 záloha elektrickej energie - marec 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 998,85 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFP0001/25 materiál na údržbu školy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AMEJ s.r.o. 30998611 106,70 € 19.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0028/25 revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov, tlaková skúška hadíc Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Profis, spol. s.r.o. 34103201 763,71 € 17.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0027/25 služby počítačovej siete SANET január - marec 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0026/25 vodné, stočné, január 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 275,14 € 12.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0025/25 tepelná energia - vyúčtovanie január 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 602,58 € 12.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0023/25 telefónne poplatky - mobilná sieť 01/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 90,53 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0024/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 543,59 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0022/25 volejbalová lopta, pingpongová raketa Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Alza.sk s. r. o. 36562939 431,22 € 10.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0021/25 kancelársky materiál, čistiace potreby, toner Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 1 771,48 € 07.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0020/25 služby CO - 01/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 05.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0015/25 výkon pracovnej zdraovtnej služby - január 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 04.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0016/25 výkion technika PO - január 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 04.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0017/25 plyn vyúčtovanie rok 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7,88 € 04.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0018/25 vyúčotvanie plyn rok 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 341,53 € 04.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0019/25 telefónne poplatky - pevná linka za 01/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,20 € 04.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0014/25 ročný členský poplatok SANET - rok 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 03.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0012/25 výkon zodpovednej osoby 02 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 83,64 € 03.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0013/25 elektrická energia - február záloha Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 994,22 € 03.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0011/25 seminár Vema Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0007/25 školenie "Ročné zúčtovanie na daň zo závislej činnosti za rok 2024" Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o., v skratke V.A.J.A.K., s.r.o. 36333166 69,00 € 16.01.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0005/25 EduPage eGovernment modul pre školy na rok 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 309,00 € 10.01.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0006/25 školské tlačivá Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ŠEVT a.s. 31331131 195,72 € 09.01.2025 17.02.2025 Faktúra