Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0048/25 doprava LVVK Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATM group, s. r. o. 43944311 3 150,00 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0049/25 doprava LVVK Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATM group, s. r. o. 43944311 3 000,00 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0047/25 doprava - ERASMUS - Wurzburg 16.3.-21.3.2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 P+J Trans, s.r.o. 43938663 5 500,00 € 25.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0046/25 ubytovanie a stravovanie LVVK od 9.3.2025 do 14.3.2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky 34351388 7 050,00 € 24.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0044/25 servis na zariadení za obdobie 01-03/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 140,22 € 20.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0045/25 vyhotovené kópie - za obdobie od 01-03/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 404,19 € 20.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0043/25 tepelná energia - vyúčtovanie február 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 507,67 € 17.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFP0002/25 kovanie na okná Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 NextHouse Croup s.r.o. 46391240 144,00 € 17.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0042/25 vodné , stočné - február 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 277,98 € 12.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0041/25 telefónne poplatky - mobilná sieť 2/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 89,25 € 11.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0039/25 tabletová soľ do umývačky riadu Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Gama holding Slovakia s.r.o. 35801484 35,06 € 10.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0040/25 videoseminár - Správa registratúry v praxi organizácii verejnej správy v roku 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Inštitút celoživotného vzdlávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 10.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0038/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 170,95 € 07.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0037/25 kurz - mobilita jednotlivcov - ERASMUS Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 EUROPASS BARCELONA 0 1 440,00 € 06.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 mesačný paušál - stravovací systém 03-08/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ANETE SR, spol.s.r.o. 35792027 403,39 € 06.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0034/25 výkon pracovnej zdraovtnej služby - február 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 kontrola komínov Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO 44267134 119,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 telefónne poplatky - pevná linka za 02/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,27 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 služby CO - 02/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0029/25 výkon zodpovednej osoby 03 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 83,64 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0031/25 výkion technika PO - február 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 záloha elektrickej energie - marec 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 998,85 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFP0001/25 materiál na údržbu školy Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AMEJ s.r.o. 30998611 106,70 € 19.02.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0028/25 revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov, tlaková skúška hadíc Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Profis, spol. s.r.o. 34103201 763,71 € 17.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0027/25 služby počítačovej siete SANET január - marec 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0026/25 vodné, stočné, január 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 275,14 € 12.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0025/25 tepelná energia - vyúčtovanie január 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 602,58 € 12.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0023/25 telefónne poplatky - mobilná sieť 01/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 90,53 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0024/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 543,59 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0022/25 volejbalová lopta, pingpongová raketa Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Alza.sk s. r. o. 36562939 431,22 € 10.02.2025 10.03.2025 Faktúra