Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019/25 Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu. Inzerát prosíme zverejniť v riadkovej inzercii v dvoch vydaniach za sebou v dňoch 17.5.2025 a 23.5.2025. Text inzerátu: Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj, správca majetku Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 36,90 € 14.05.2025 14.05.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
0021/25 Objednávame si u Vás servis umývačky riadu - dávkovač oplachu , hadičku oplachovacieho prostriedku, závažie - sítko oplachovacieho prostriedku Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Gama holding Slovakia s.r.o. 35801484 356,48 € 14.05.2025 19.05.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
DFB0075/25 servis umývačky riadu - dávkovač oplachu Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Gama holding Slovakia s.r.o. 35801484 356,48 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 telefónne poplatky - mobilná sieť - apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,40 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0017/25 Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v súlade s požiadavkami projektu - Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl. Rozsah služby: -zber a analýza nameraných úda Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 DATT, s. r. o. 52546268 2 054,10 € 12.05.2025 12.05.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
DFB0074/25 vodné, stočné - apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 280,44 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 elektrická energia - vyúčtovanie apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 -550,78 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 vyúčtovanie tepelnej energie za 04/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 859,84 € 09.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0070/25 odborná prehlidka a odborné skúšky PSN Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Jambor Ľuboš 30711436 861,00 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0069/25 služby CO - 04/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFSTR0007/25 obedy 04/25 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 3 901,28 € 06.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFP0003/25 tonery, mydlo Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 194,09 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0067/25 výkon pracovnej zdraovtnej služby - apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0068/25 telefónne poplatky - pevná linka - apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,06 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0066/25 elektrická energia - záloha máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 998,85 € 02.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 výkon zodpovednej osoby 06 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 83,64 € 02.05.2025 25.06.2025 Faktúra
0016/25 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní: - HP CF 217 A/17 A - počet 1 ks (kompatibilný toner) - HP color laser Jet Pro MFP 4302 dw - čierna kazeta - 220A - počet 1 ks - tekuté mydlo - á 5l/bal. - 10 ks Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 194,09 € 30.04.2025 30.04.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
DFB0064/25 výkon technika PO -apríl 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 30.04.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0053/25 výkon technika PO - marec 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 29.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFK0002/25 Debarierizácia budovy Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 SAMOSTAV, s.r.o. 45441758 11 443,70 € 23.04.2025 25.06.2025 Faktúra