0019/24 |
Objednávame si u Vás služby spojené so stravovaním a občerstvením pre zamestnancov Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2024.
Počet zúčastnených zamestancov 52.
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Stasin, s.r.o. |
36245712 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB0068/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
81,67 € |
04.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
výplatné lístky 12/23 - 2/24 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie od 1.1.-29.2.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-19 833,96 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0006/24 |
strava marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
2 653,90 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0005/24 |
strava marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
14 168,70 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
elektrická energia - záloha apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
elektrická energia - záloha apríl 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
telefónne poplatky pevná linka marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,65 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
BOZP - január - marec 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
40753972 |
|
162,50 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
vodné , stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 239,48 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
elektrická energia - marec 2023 vyúčtovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,65 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
zástava EU, zástava SR, |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
109,20 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie rok 2023 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,10 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 11/2024/GymPn |
Darovacia zmluva na nefinančný dar 100 kníh KK Bagala |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Kertész Bagala Koloman |
|
|
100,00 € |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
25.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0058/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
316,18 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
servisné práce na kopírovacom zariadené - 01-03/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
136,80 € |
25.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |