Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 22/2024/GymPn Servisná zmluva k MFP zariadeniu Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 19,00 € 03.07.2024 03.07.2028 03.07.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFSTR0012/24 obedy 06/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 3 001,20 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFSTR0011/24 obedy jún 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 15 029,30 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0134/24 výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0139/24 telefónne poplatky - pevná linka Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,78 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0136/24 záloha elektrická energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,60 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0135/24 elektrická energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 380,07 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0150/24 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 1 376,71 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0141/24 CO za 06/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0145/24 vyúčtovanie elektrická energia - jún 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 -40,34 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0137/24 výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0133/24 BOZP - apríl - jún 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 40753972 162,50 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFP0007/24 materiál na údržbu budovy telocvične Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Mário VišŇOVSKý - EMAILA 33700842 187,00 € 30.06.2024 01.08.2024 Faktúra
Zmluva č. 20/2024/GymPn Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 Svetlíková Eva 684,00 € 28.06.2024 30.06.2025 28.06.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0147/24 iznercia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 36,00 € 28.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0151/24 inzercia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 36,00 € 28.06.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0132/24 materiál na opravu WC Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 AMEJ s.r.o. 30998611 73,50 € 27.06.2024 30.07.2024 Faktúra
0035/24 Objednávame si u Vás: - interiérovú farbu na stenu (biela) - 10 kg - farba fasádna - biela - 10 kg - penetračný náter - 5l - maliarsky valček - plastová mriežka - 1 ks - zakrývacia páska- 2 ks - lepidlo PU - DRŽ - 0,5l - sada štetcov - farba základná, vod Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Mário VišŇOVSKý - EMAILA 33700842 0,00 € 26.06.2024 26.06.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
Zmluva č. 24/2024/GymPn Dohoda o grante pre program Erasmus+ Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 67 640,00 € 25.06.2024 31.08.2025 16.07.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0131/24 servisné práce - kopírka Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 136,80 € 25.06.2024 30.07.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »