Zmluva č. 22/2024/GymPn |
Servisná zmluva k MFP zariadeniu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
19,00 € |
03.07.2024 |
|
03.07.2028 |
03.07.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFSTR0012/24 |
obedy 06/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 001,20 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFSTR0011/24 |
obedy jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
15 029,30 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,78 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
záloha elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,60 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 380,07 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 376,71 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
CO za 06/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
vyúčtovanie elektrická energia - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-40,34 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
BOZP - apríl - jún 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
40753972 |
|
162,50 € |
30.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0007/24 |
materiál na údržbu budovy telocvične |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
187,00 € |
30.06.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 20/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Svetlíková Eva |
|
|
684,00 € |
28.06.2024 |
|
30.06.2025 |
28.06.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0147/24 |
iznercia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
inzercia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
36,00 € |
28.06.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
materiál na opravu WC |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
73,50 € |
27.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0035/24 |
Objednávame si u Vás:
- interiérovú farbu na stenu (biela) - 10 kg
- farba fasádna - biela - 10 kg
- penetračný náter - 5l
- maliarsky valček
- plastová mriežka - 1 ks
- zakrývacia páska- 2 ks
- lepidlo PU - DRŽ - 0,5l
- sada štetcov
- farba základná, vod |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
Zmluva č. 24/2024/GymPn |
Dohoda o grante pre program Erasmus+ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
|
67 640,00 € |
25.06.2024 |
|
31.08.2025 |
16.07.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0131/24 |
servisné práce - kopírka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
136,80 € |
25.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |