Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0073/24 PO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 05.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0001/24 posedenie "Deň učiteľov" Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Stasin, s.r.o. 36245712 1 820,00 € 05.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0060/22 Objednávame si u Vás služby spojené so stravovaním a občerstvením pre zamestnancov Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2024. Počet zúčastnených zamestancov 52. Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Stasin, s.r.o. 36245712 0,00 € 04.04.2024 04.04.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
0019/24 Objednávame si u Vás služby spojené so stravovaním a občerstvením pre zamestnancov Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa 5.4.2024. Počet zúčastnených zamestancov 52. Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Stasin, s.r.o. 36245712 0,00 € 04.04.2024 04.04.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
DFB0068/24 vyhotovené kópie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 RICOH - Slovakia s.r.o. 31331785 81,67 € 04.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 výplatné lístky 12/23 - 2/24 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 25,74 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 vyúčtovanie tepelnej energie od 1.1.-29.2.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -19 833,96 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSTR0006/24 strava marec 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 2 653,90 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFSTR0005/24 strava marec 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 14 168,70 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 elektrická energia - záloha apríl 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,60 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 elektrická energia - záloha apríl 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 380,07 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 telefónne poplatky pevná linka marec 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,65 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 CO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 BOZP - január - marec 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 40753972 162,50 € 31.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 vodné , stočné Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 2 239,48 € 31.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0077/24 elektrická energia - marec 2023 vyúčtovanie Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 6,65 € 31.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0064/24 zástava EU, zástava SR, Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 2U spol. s.r.o. 17315786 109,20 € 27.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 tepelná energia - vyúčtovanie rok 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,10 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »