Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002/24 Objednávame si u Vás LED trubice: - LED T8 1200 18W/840 - počet 10 ks - LED T8 1200 18W/865 - Žiarovka LED RAPID MAXX v222948 A60 - počet 10 ks Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 128,32 € 25.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFB0012/24 led trubica Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 128,32 € 25.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 školské tlačivá Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ŠEVT a.s. 31331131 119,98 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 modul EduPage e-Government pre školy na rok 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/GymPn Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 LETECKO-MODELÁRSKY KLUB - FF - PIEŠŤANY 42287359 30,00 € 19.01.2024 17.02.2024 29.01.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0005/24 dorpava ERASMUS - Nemecko 9.1.2024 - 13.1.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 P+J Trans, s.r.o. 43938663 2 126,39 € 13.01.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 vyúčtovanie ubytovania ERASMUS - ERFURT , ktoré bolo v ňoch 9.1.-13.1.2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 InterCity Hotel Erfurt 0 -454,20 € 13.01.2024 05.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 vyúčtovanie tepelnej energie za dedember 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 16 779,11 € 10.01.2024 06.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/GymPn Kolektívna zmluva 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany 45778566 0,00 € 09.01.2024 31.12.2024 11.01.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0011/24 poskytnutie služby - mobilné výplatné lístky za 09/23; 10/23; 11/23 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 25,21 € 03.01.2024 06.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/GymPn Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 490,28 € 01.01.2024 15.12.2024 12.01.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0003/24 záloha elektrická energia - január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,60 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0002/24 elektrická energia - záloha január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 380,07 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0001/24 výkon zodpovednej osoby 01/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0008/24 vyúčtovanie elektrickej energie - december 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,63 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 vyúčtovanie elektrickej energie - december 2023 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 870,09 € 01.01.2024 06.02.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17