Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0146/24 telefónne poplatky - mobilná sieť Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 88,44 € 08.07.2024 01.08.2024 Faktúra
DFB0142/24 výplatné lístky 03/24 - 05/24 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 25,61 € 08.07.2024 01.08.2024 Faktúra
DFB0138/24 PO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
Zmluva č. 21/2024/GymPn Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 BASKETLAND n.f. 31821936 21,25 € 03.07.2024 26.07.2024 03.07.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 22/2024/GymPn Servisná zmluva k MFP zariadeniu Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 19,00 € 03.07.2024 03.07.2028 03.07.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFSTR0012/24 obedy 06/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 3 001,20 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFSTR0011/24 obedy jún 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 15 029,30 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0134/24 výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0139/24 telefónne poplatky - pevná linka Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,78 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0136/24 záloha elektrická energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,60 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0135/24 elektrická energia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 380,07 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0150/24 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 1 376,71 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0141/24 CO za 06/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0145/24 vyúčtovanie elektrická energia - jún 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 -40,34 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0137/24 výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0133/24 BOZP - apríl - jún 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA 40753972 162,50 € 30.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFP0007/24 materiál na údržbu budovy telocvične Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Mário VišŇOVSKý - EMAILA 33700842 187,00 € 30.06.2024 01.08.2024 Faktúra
Zmluva č. 20/2024/GymPn Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 Svetlíková Eva 684,00 € 28.06.2024 30.06.2025 28.06.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0147/24 iznercia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 36,00 € 28.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0151/24 inzercia Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 36,00 € 28.06.2024 06.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »