Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0025/24 elektrická energia - záloha február 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 1 380,07 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 záloha elektrická energia - február 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 16,60 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 telefónne poplatky pevná linka január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,03 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 výkon zodpovednej osoby 02/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 81,60 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 ročný členský poplatok - rok 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFSTR0001/24 obedy , doprava jedál a výdaj jedál Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 19 622,60 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
0001/24 Objednávame si u Vás: - popisovač na stierateľné tabule, farba červená, bal. á 10 ks - 20 bal.; - popisovač na stierateľné tabule, farba modrá, bal. á 10 ks - 15 bal.; - popisovač na stierateľné tabule, farba zelená, bal. á 10 ks - 15 bal.; popisovač na s Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 0,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
0003/24 Objednávame si u Vás: revíziu, servis a opravu hasiacich prístrojov, hydrantov, kontrolu požiarnych uzáverov, tlakovú skúšku hadíc Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Profis, spol. s.r.o. 34103201 935,63 € 31.01.2024 15.02.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
DFB0014/24 digitálna trasformácia - učebnice Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 876,38 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 CO Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 revízia, servis a oprava hasiacich prístrojov, tlakové skúšky hadíc, kontrola požiarnych uzáverov Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Profis, spol. s.r.o. 34103201 935,63 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ENSARA s.r.o. 36788457 39,48 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFSTR0002/24 obedy január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 3 754,80 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 elektrická energia - január 2024 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 496,01 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 vodné, stočné Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 292,27 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 39/2023/GymPn) Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 TJ Družba 10,00 € 30.01.2024 01.02.2024 30.06.2024 01.02.2024 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0013/24 seminár Vema Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 16.02.2024 Faktúra
0002/24 Objednávame si u Vás LED trubice: - LED T8 1200 18W/840 - počet 10 ks - LED T8 1200 18W/865 - Žiarovka LED RAPID MAXX v222948 A60 - počet 10 ks Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 128,32 € 25.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFB0012/24 led trubica Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 128,32 € 25.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 školské tlačivá Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ŠEVT a.s. 31331131 119,98 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »