Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0083/25 služby počít.siete SANET 2.Q.25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SANET združenie 17055270 150,00 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0082/25 hosting gymds.sk Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Websupport, s. r. o. 36421928 19,56 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 vyúčtovanie energia 04/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -1 940,41 € 12.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0080/25 plyn spotreba za 04/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 98,38 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 tepelná energia 05/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 236,70 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0076/25 stravné žiaci - dotácia 04/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 614,60 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0077/25 stravné zamestnanci 04/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 885,93 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 vodné, stočné 05/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 51,70 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 44,71 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 výkon zodpov.osoby 05/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 02.05.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 služby BOZP 04/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 60,00 € 02.05.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 energia záloha 05/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 3 177,04 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0070/25 Plenárny seminár - ubytovanie Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SPA life, s.r.o. 36407429 76,00 € 25.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0069/25 spotr.mat.technický Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Inštala - Arpád Bertalan 32302827 80,60 € 14.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0068/25 Vyúčt. energia 03/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -1 065,09 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0067/25 plyn spotreba za 03/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 176,19 € 07.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0064/25 stravné žiaci - dotácia 03/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 833,10 € 04.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0065/25 stravné zamestnancov 03/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 955,71 € 04.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0066/25 výplatné pásky emailom popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 13,53 € 04.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0062/25 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 45,41 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0063/25 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 51,73 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0061/25 Ročná kontrola EPS Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MATSYS.sk s.r.o. 52693821 166,05 € 03.04.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0059/25 výkon zodpovednej osoby 04/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 02.04.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 prenosová kapacita techn.prostr.2.Q.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 FANIT s.r.o. 44399707 166,35 € 02.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 vodné, stočné 04/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 01.04.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 tepelná energia 04/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 236,70 € 01.04.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0058/25 energia záloha 04/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 3 177,04 € 01.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFS0001/25 občerstvenie na prac.porade Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 B PARK s.r.o. 36256382 385,20 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFS0002/25 občerstvenie na prac.porade Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 B PARK s.r.o. 36256382 103,60 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra