DFB0041/25 |
tepelná energia 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
výkon zodpov.osoby 03/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25 |
služby BOZP 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
energia 03/25 záloha |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
Fa za vykonávanie inžierskej činnosti |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
1 020,90 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25 |
služby počít.siete SANET 1.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25 |
archívne boxy |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ing. Lukáš Kapralčík |
54010080 |
|
51,30 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
vyúčt.energia 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-438,76 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
lyžiarsky kurz 9.2-14.2.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
36004936 |
|
4 950,00 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
plyn 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
244,49 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
Stravné žiaci 01/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 708,90 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
stravné zamestnanci 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
808,08 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,91 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
61,19 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
elektr.energia 02/25 záloha |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 169,49 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
tepelná energia 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
Vodné stočné 2/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
Členský popl.2025 združenie SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25 |
výkon zodp.osoby 02/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
služby BOZP 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
Seminár PAM 40.00 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25 |
Vybavenie - lekárnička |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TRAVIA s.r.o. |
25380141 |
|
74,60 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/25 |
webinar kolektivne vyjadnavanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
21.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
VEMA aktualizácie na rok 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
15,99 € |
20.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
Spotr. materiál - vlajky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
2U spol. s r. o. |
17315786 |
|
43,36 € |
16.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25 |
Dobropis FA.: 5337863152- zrušená objednávka |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-103,68 € |
15.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/25 |
Dobropis - vrátené odp. koše |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
-42,98 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/25 |
spotr.mat.výpočt.technika |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
122,53 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
Admin. pracovné potreby pre pedagógov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
333,13 € |
09.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0015/25 |
tepelná energia 01/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 104,39 € |
02.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |