Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0179/25 Edukačné publikácie Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 996,00 € 01.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0159/25 školenie - práca vo výškach Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 IVCSO, s.r.o. 36654957 123,00 € 26.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0158/25 pracov.obev - upratovačky, vrátnik Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Agropotreby sro 31434797 151,00 € 25.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0155/25 školenie Odmeňovanie v školstve - nepedagog. zam. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,98 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0157/25 Služby technika PO 3.Q.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský 35351241 60,00 € 12.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0156/25 Ročná kontrola EPS Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MATSYS.sk s.r.o. 52693821 166,05 € 12.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0154/25 školenie Odmeňovanie v školstve Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 11.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0150/25 vyúčtovanie energia 08/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -2 919,01 € 09.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0151/25 konzultácie Vema Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 VEMA s.r.o. 31355374 43,05 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0149/25 Obedy zamestnanci 08/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 196,89 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0148/25 plyn záloha 09/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 44,03 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0147/25 spotr.mat.t- kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Pavol Krajňák 37254839 244,86 € 04.09.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0152/25 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 45,37 € 03.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0153/25 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 50,44 € 03.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0140/25 nákup tlačiaren HP Laser Jet MFP M442dn Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 NAY a.s. 35739487 579,90 € 02.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0141/25 Verejná správa - ročný prístup Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 02.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0142/25 výkon zodp.osoby 09/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 02.09.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0143/25 vodné, stočné 09/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 02.09.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0144/25 tepelná energia 09/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 236,70 € 02.09.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0146/25 služby BOZP 08/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 60,00 € 02.09.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0145/25 energia záloha 09/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 3 177,04 € 02.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0139/25 Stravné zamestnanci - júl 2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 199,48 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0138/25 služby počít.siete SANET 3.Q.25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0134/25 vodné, stočné vyúčtovanie Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 157,58 € 08.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0135/25 vyúčtovanie energia 07/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -2 846,54 € 08.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0136/25 plyn záloha 08/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 44,17 € 08.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0133/25 spotr.materiál - tonery Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 CANTON spol. s r.o. 35803916 56,00 € 07.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0129/25 tepelná energia 08/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 236,70 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0130/25 energia záloha 08/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 3 177,04 € 04.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0131/25 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 50,38 € 04.08.2025 16.08.2025 Faktúra