| DFK0002/25 | Projekt. dokum - rekonštrukcia učebne | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | A3A atelier s. r. o. | 44754311 |  | 890,00 € | 17.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0052/25 | zvýšenie splátky tepel.energia 03/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | SOUTHERM s.r.o. | 34152644 |  | 132,31 € | 14.03.2025 |  |  | 18.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0051/25 | vyúčt.energia 02/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | -105,59 € | 12.03.2025 |  |  | 18.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0049/25 | vyúčtovanie tepel.energia 2024 - nedoplatok | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | SOUTHERM s.r.o. | 34152644 |  | 2 570,51 € | 11.03.2025 |  |  | 18.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0050/25 | Služby technika PO 1.Q.2025 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský | 35351241 |  | 60,00 € | 11.03.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0048/25 | plyn 02/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 |  | 251,82 € | 07.03.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0046/25 | Stravné žiaci - február 2025 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | GASTRO DS s.r.o. | 50808478 |  | 1 000,50 € | 05.03.2025 |  |  | 17.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0045/25 | Stravné zamestnanci - február 2025 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | GASTRO DS s.r.o. | 50808478 |  | 657,86 € | 04.03.2025 |  |  | 17.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0043/25 | Telekomunikačné popl 02/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | Slovak Telekom a. s. | 35763469 |  | 47,67 € | 04.03.2025 |  |  |  |  |  | Faktúra | 
    | DFB0044/25 | Telekomunikačné popl 02/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | Slovak Telekom a. s. | 35763469 |  | 50,93 € | 04.03.2025 |  |  | 17.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0040/25 | vodné, stočné 03/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 |  | 300,00 € | 03.03.2025 |  |  | 10.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0041/25 | tepelná energia 03/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | SOUTHERM s.r.o. | 34152644 |  | 1 104,39 € | 03.03.2025 |  |  | 10.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0039/25 | výkon zodpov.osoby 03/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. | 54142709 |  | 50,40 € | 03.03.2025 |  |  | 10.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0038/25 | služby BOZP 02/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | Mária Bíróová | 41395581 |  | 60,00 € | 03.03.2025 |  |  | 10.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0042/25 | energia 03/25 záloha | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 3 177,04 € | 03.03.2025 |  |  | 17.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0047/25 | Fa za vykonávanie inžierskej činnosti | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | LINEAR PROJEKT, s.r.o. | 36266931 |  | 1 020,90 € | 17.02.2025 |  |  | 11.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0037/25 | služby počít.siete SANET 1.Q.2025 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 |  | 150,00 € | 14.02.2025 |  |  | 20.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0036/25 | archívne boxy | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | Ing. Lukáš Kapralčík | 54010080 |  | 51,30 € | 13.02.2025 |  |  | 20.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0034/25 | vyúčt.energia 01/25 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | -438,76 € | 12.02.2025 |  |  | 19.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0035/25 | lyžiarsky kurz 9.2-14.2.2025 | Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda | 17050090 | KRÁLIKY, spol. s r.o. | 36004936 |  | 4 950,00 € | 12.02.2025 |  |  | 24.02.2025 |  |  | Faktúra |