DFS0007/24 |
regenerácia pracov.síl 05/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
60,00 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
Služby počít. siet SANET |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
gymds.hosting |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
17,88 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
gymds.hosting |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
71,86 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
Tepelná energia 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
Vodné, stočné 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
Zemný plyn 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SPP - distribúcia , a.s. |
36910739 |
|
167,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
energia telocvičňa záloha 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
energia škola záloha na 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,29 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
37,12 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
Elektr. energia - vyúčt. 04/2024 škola |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
106,30 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
Stravné zamestnanci 04/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
950,53 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0006/24 |
regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
Služby BOZP 04/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
stravné žiaci - dotácia malé gymnázium 04/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 984,90 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
čist.potreby do umýv.stroja |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MITECH SLOVAKIA, s.r.o. |
36559652 |
|
106,61 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
školenie online zápis žiakov a rozhodnutia riad. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
školenie online e Government 2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |