Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0114/24 Obedy žiaci jún Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 676,71 € 28.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0113/24 Obedy zamestnanci jún Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 865,06 € 28.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFS0008/24 regenerácia pracov.síl 06/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 TreeHELP s.r.o. 55383769 120,00 € 25.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFB0108/24 Servis osvetlenia Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MT - ELEKTRO Tibor Mészáros 33472785 160,62 € 19.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0107/24 Kancel. potreby Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 ŠEVT a.s. 31331131 149,70 € 17.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0109/24 Ročná kontrola EPS Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MATSYS.sk s.r.o. 52693821 240,00 € 10.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0103/24 aSc agenda poplatok Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 ASC Applied Software Consultants 31361161 589,00 € 06.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0096/24 zemný plyn 06/2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 167,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0095/24 výkon zodp. osoby 06/2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0094/24 vodné, stočné 06/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0093/24 Tepelná energia 06/2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 409,32 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0102/24 Elektrická energia - telocvičňa Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 952,85 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0101/24 Elektr. energia Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 291,44 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0100/24 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 36,73 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0099/24 telekomunikačné poplatky Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 53,08 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0097/24 služby BOZP 05/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 60,00 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0098/24 Oprava kanc. techniky Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 CANTON spol. s r.o. 35803916 66,00 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0105/24 stravné zamestnanci 05/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 945,35 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0104/24 stravné žiaci - dotácia malé gymnázium 05/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 890,60 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0106/24 Vyúčt. energie elelktr. 05/24- preplatok Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -33,28 € 31.05.2024 24.06.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »