Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0033/24 služby počít.siete Sanet 1.Q.24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 implementácia výpl.pások mVL Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 30,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 pracovná obuv a prac.rukavice Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 DUAL BP s.r.o. 35962135 45,56 € 09.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 služby technika PO 1.Q.24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský 35351241 60,00 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 členský popl.SANET r.2024 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 tepelná energia 02/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 409,32 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 plyn telocvičňa záloha 02/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 167,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 výkon zodpovednej osoby 02/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 vodné, stočné 02/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0074/24 energia záloha telocvičňa 02/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 952,85 € 01.02.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0073/24 energia záloha škola 02/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 291,44 € 01.02.2024 29.04.2024 Faktúra
DFS0001/24 čerp.SF - regenerácia pracov.sily Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 TreeHELP s.r.o. 55383769 120,00 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 služby BOZP 01/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 60,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 51,61 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 telekomunikačné popl. Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 36,72 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 stravné zamestnanci 01/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 724,88 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 energia škola vyúčt.01/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 147,82 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 strava žiaci -dotácia malé gymn.01/24 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 849,20 € 31.01.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB0019/24 online seminár PAM Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 CO - plán ochrany zam., hl.úlohy kríz.riadenia Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Mária Bíróová 41395581 100,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »