Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0017/25 Prenájom rohože 30.12.2024-26.01.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 63,86 € 31.01.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0016/25 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 252,09 € 29.01.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0014/25 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ff consulting, s.r.o. 44182333 18,39 € 22.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0013/25 Čistiace potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 91,35 € 21.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0012/25 upgrade VEMA na rok 2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 20,79 € 20.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0011/25 Čistiace potreby - handričky na mop Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 EXACT Invest s. r. o. 51119838 63,84 € 16.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0010/25 Vyúčtovanie FS za rok 2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 26,24 € 15.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 OOÚ poplatok za 01/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 13.01.2025 13.02.2025 Faktúra