Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0054/26 BOZP za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 16.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0053/26 OOÚ poplatok za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 14.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFS0004/26 Obedy zo SF za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 226,50 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0052/26 Príspevok zam. 55% k strave za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 336,50 € 13.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0050/26 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 99,00 € 09.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0049/26 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 95,04 € 08.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0047/26 Telefón za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,13 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0048/26 Telefón mobil za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 26,65 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0046/26 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 297,14 € 02.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0044/26 Servis výťahu (paušál) za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KONE s.r.o. 31359884 144,77 € 01.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0045/26 Softvérová údržba 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 01.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0043/26 Prenájom kopírovacieho stroja za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 20,89 € 31.03.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0042/26 Prenájom rohože 23.02.-22.03.2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 66,52 € 25.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFB0041/26 Tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 83,67 € 24.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 BOZP za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 Vypracovanie vnptorných predpisov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. 50341286 355,00 € 13.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 Preprava žiakov - Múzeum Holokaustu v Seredi Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SMARTTOUR, s. r. o. 52884091 157,50 € 13.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 Záloha na el. energiu za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 12.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 Záloha na teplo a TÚV za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 6 000,00 € 12.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0035/26 OOÚ poplatok za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 10.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 LVVK 2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 BP FUN, s. r. o. 57115800 2 700,00 € 10.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFS0003/26 Obedy zo SF za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 143,50 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFB0032/26 Príspevok zam. 55% k strave za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 846,65 € 05.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0033/26 Prenájom rohože 26.01.-22.02.2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 66,52 € 05.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0031/26 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 286,80 € 04.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0029/26 Telefón mobil za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 26,65 € 04.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0030/26 Telefón za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,09 € 04.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0027/26 Servis výťahu (paušál) za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KONE s.r.o. 31359884 144,77 € 02.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0028/26 Softvérová údržba 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 02.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0026/26 Prenájom kopírovacieho stroja za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 18,62 € 27.02.2026 31.03.2026 Faktúra