Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0034/25 BOZP za 01/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 20.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 Československý časopis na fyziku 2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Jednota slovenských matematikov a fyzikov 31929389 25,00 € 19.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0030/25 Vyúčtovanie energií za 12/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 688,11 € 19.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 Tovary a služby za 01/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 609,72 € 19.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0029/25 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 CREDAL Royal Group s.r.o. 35914157 21,00 € 18.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0028/25 Služby SANET 01-03/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0025/25 OOÚ poplatok za 02/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 13.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0026/25 Renovované tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 74,66 € 13.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0027/25 Posúdenie projektovej dokumentácie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 184,50 € 13.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0024/25 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 75,77 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0023/25 Lyžiarsky výcvik 2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIRO TOURS s.r.o. 31595332 11 100,00 € 10.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFS0002/25 Obedy zo SF za 01/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 171,50 € 06.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0022/25 Príspevok zam. 55% k strave za 01/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 011,85 € 06.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0021/25 Softvérová údržba za 02/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 05.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0019/25 Telefón za 01/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,55 € 04.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0020/25 Telefón mobil za 01/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 36,21 € 04.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0018/25 Prenájom kopírovacieho stroja za 01/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 24,16 € 31.01.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0017/25 Prenájom rohože 30.12.2024-26.01.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 63,86 € 31.01.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0016/25 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 252,09 € 29.01.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0014/25 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ff consulting, s.r.o. 44182333 18,39 € 22.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0013/25 Čistiace potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 91,35 € 21.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0012/25 upgrade VEMA na rok 2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 20,79 € 20.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0011/25 Čistiace potreby - handričky na mop Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 EXACT Invest s. r. o. 51119838 63,84 € 16.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0010/25 Vyúčtovanie FS za rok 2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 26,24 € 15.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 OOÚ poplatok za 01/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 13.01.2025 13.02.2025 Faktúra