Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0069/26 Servis klimatizačných zariadení Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KOCUR, s.r.o. 50099728 325,00 € 12.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFS0005/26 Obedy zo SF za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 188,50 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0067/26 Príspevok zam. 55% k strave za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 112,15 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0068/26 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 32,94 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0063/26 Servis výťahu (paušál) za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KONE s.r.o. 31359884 144,77 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0064/26 Softvérová údržba 05/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0065/26 Telefón mobil za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 27,85 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0066/26 Telefón za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 30,98 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0062/26 Prenájom kopírovacieho stroja za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 24,11 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0061/26 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 287,54 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0060/26 Učebné pomôcky - fixky s príslušenstvom Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 iPAINT s.r.o. 48052868 762,35 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0059/26 Prenájom rohože 23.03.-19.04.2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 66,52 € 23.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB0055/26 Záloha na teplo a TÚV za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 3 500,00 € 22.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB0056/26 Záloha na el. energiu za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 22.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB0057/26 Vyúčtovanie vodného a stočného za 12/2025 - 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 2 354,06 € 22.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB0058/26 Tovary a služby za 01-03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 835,75 € 22.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB0054/26 BOZP za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 16.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0053/26 OOÚ poplatok za 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 14.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFS0004/26 Obedy zo SF za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 226,50 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0052/26 Príspevok zam. 55% k strave za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 336,35 € 13.04.2026 Faktúra
DFB0051/26 Prenájom rohože Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 -18,30 € 10.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB0050/26 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 99,00 € 09.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0049/26 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 95,04 € 08.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0047/26 Telefón za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,13 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0048/26 Telefón mobil za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 26,65 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0046/26 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 297,14 € 02.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0044/26 Servis výťahu (paušál) za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KONE s.r.o. 31359884 144,77 € 01.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0045/26 Softvérová údržba 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 01.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0043/26 Prenájom kopírovacieho stroja za 03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 20,89 € 31.03.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0042/26 Prenájom rohože 23.02.-22.03.2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 66,52 € 25.03.2026 02.04.2026 Faktúra