Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/25 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 81,50 € 27.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0103/25 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Astas s.r.o. 36224553 396,20 € 25.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0102/25 BOZP za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 24.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0101/25 Prenájom rohože 19.05.-15.06.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 63,86 € 23.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0100/25 Predplatné časopisu TV a šport mládeže 05/2025 - 04/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 12,60 € 23.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0099/25 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 89,10 € 18.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0098/25 Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 DATT, s. r. o. 52546268 2 055,00 € 18.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0097/25 aSc Agenda Komplet 2025/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 664,00 € 11.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFS0006/25 Obedy zo SF za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 191,00 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0096/25 OOÚ poplatok za 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 10.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0095/25 Príspevok zam. 55% k strave za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 126,90 € 10.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0094/25 Inštalácia VT (PC) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 880,00 € 05.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0091/25 Záloha na teplo a TÚV za 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 5 000,00 € 04.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0090/25 Záloha na el. energiu za 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 04.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0092/25 Telefón mobil za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 26,65 € 04.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0093/25 Telefón za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,75 € 04.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0089/25 Softvérová údržba 06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 03.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0088/25 Prenájom kopírovacieho stroja za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 21,19 € 30.05.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0087/25 Prenájom rohože 21.04.-18.05.2025 - dobropis k faktúre č. 2685274 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 -17,56 € 29.05.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0086/25 Vyúčtovanie energií za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 -1 897,46 € 28.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0085/25 Prenájom rohože 21.04.-18.05.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 46,30 € 22.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0084/25 BOZP za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 21.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0082/25 OOÚ poplatok za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 20.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0083/25 Inštalácia VT (notebookov) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 690,00 € 20.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0081/25 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 296,76 € 19.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0080/25 Služby SANET 04-06/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFS0005/25 Obedy zo SF za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 188,00 € 14.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 Príspevok zam. 55% k strave za 04/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 109,20 € 14.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0074/25 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 119,98 € 07.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 Záloha na el. energiu za 05/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 07.05.2025 02.06.2025 Faktúra