Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/23 Vyúčtovanie el. energie a plynu po dotácii MŠ SR za 01-04/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 -40 801,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0136/23 Vyúčtovanie energií za 07/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 -4 915,52 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0135/23 Tovary a služby za 01-06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 2 216,51 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0134/23 Tlačiareň XEROX, údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 506,40 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0133/23 Prenájom rohože 14.08.-10.09.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 39,19 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0131/23 Jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 59,40 € 12.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0129/23 OOÚ poplatok za 09/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0128/23 Kniha "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi" Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Vzdelávanie Martin 54344956 21,00 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0127/23 Softvérová údržba Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 05.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0130/23 BOZP za 08/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0126/23 Telefón za 08/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 34,70 € 01.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0125/23 Telefón mobil za 08/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 18,77 € 01.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0124/23 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 165,48 € 31.08.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0123/23 Učebné pomôcky - notebooky Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 700,00 € 30.08.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0121/23 Softvérová údržba Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 22.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFB0120/23 Prenájom rohože 17.07.-13.08.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 24,29 € 18.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFB0119/23 Služby SANET 07-09/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFB0118/23 Preddavok na Finančného spravodajcu na rok 2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 26,40 € 11.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFB0122/23 OOÚ poplatok 082023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.08.2023 28.08.2023 Faktúra
DFB0112/23 Záloha na teplo a TÚV za 08/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 6 500,00 € 02.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0114/23 Telefón za 07/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 31,06 € 01.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0113/23 Telefón mobil za 07/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 18,07 € 01.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0117/23 BOZP za 07/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0116/23 Archivačné služby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Kapralčík Pavol 35230657 650,00 € 31.07.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0115/23 Archivačné boxy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Kapralčík Pavol 35230657 27,50 € 31.07.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0110/23 Vyúčtovanie energií za 06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 -4 643,54 € 27.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB0109/23 Prenájom rohože 19.06.-16.07.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 39,19 € 20.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB0107/23 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 646,66 € 20.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB0108/23 BOZP za 06/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 14.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB0106/23 OOÚ poplatok za 07/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »