Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0210/23 Kancelárske kreslá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 B2B Partner s.r.o. 44413467 258,00 € 20.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0211/23 BOZP za 12/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 20.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0207/23 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 STAVREM s.r.o. 50367447 1 350,48 € 19.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0206/23 Knihy - Krátky slovník Sj Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 36418404 101,12 € 19.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0209/23 Renovované tonery, tonery, kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 386,00 € 19.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0205/23 Údržbárky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 96,00 € 15.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0204/23 Office LTSC Standard 2021 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 1 185,60 € 15.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0208/23 BOZP za 11/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 15.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0201/23 Aplikačné a systémové konzultácie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 38,34 € 12.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0200/23 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Astas s.r.o. 36224553 649,06 € 12.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0198/23 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 336,68 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0199/23 OOÚ poplatok 12/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 11.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFS0011/23 Obedy zo SF za 11/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 211,50 € 08.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB0196/23 Pracovná pomôcka - upratovací vozík Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 B2B Partner s.r.o. 44413467 128,40 € 08.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0194/23 Učebná pomôcka - interaktívny displej RE7501 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 1 678,80 € 08.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0193/23 Učebná pomôcka - 3D tlačiareň Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 1 500,00 € 08.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0192/23 Učebná pomôcka - robotické rameno Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 4 659,60 € 08.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0189/23 Učebné pomôcky - notebooky Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 996,00 € 07.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0190/23 Penájom rohože 06.11.-03.12.2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 54,10 € 07.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0197/23 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 115,01 € 07.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0195/23 Tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 178,19 € 07.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0203/23 Vyúčtovanie energií za 11/2023 + dotácia na energie z MŠ SR 08-09/2023 (preplatok) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 -731,55 € 06.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0202/23 Tovary a služby za 10-12/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 649,99 € 06.12.2023 09.01.2024 Faktúra
DFB0181/23 Jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 69,30 € 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0180/23 Predplatné na virtuálnu knižnicu na rok 2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KOMENSKY s.r.o. 43908977 226,08 € 23.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0177/23 Hygienické potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 472,18 € 23.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0175/23 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 CREDAL Royal Group s.r.o. 35914157 73,80 € 16.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0174/23 Služy SANET 10-12/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0179/23 Vyúčtovanie energií za 10/2023 a dotácia na energie MŠ SR Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 2 084,90 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
DFB0178/23 Tovary a služby za 07-09/2023 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 2 195,21 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »