Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0179/25 Čistenie kanalizácie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 PDH Group s. r. o. 56705638 140,00 € 27.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0178/25 Vyúčtovanie energií za 09/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 372,12 € 23.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0177/25 2. preddavok na Finačného spravodajcu na rok 2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 25,00 € 22.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0174/25 OOÚ poplatok za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 20.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0176/25 Záloha na teplo a TÚV za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 5 000,00 € 20.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0175/25 Údržbársky materiál a inštalácia miestnosti pre tablety Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 756,59 € 20.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0173/25 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 274,62 € 16.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFS0009/25 Obedy zo SF za 09/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 220,50 € 09.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0154/25 Preprava žiakov na podujatie - Deň rešpektu a športu v Trnave Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 600,00 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0153/25 BOZP za 08/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 25.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0152/25 Vypracovanie Geodetického plánu Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Ing. Csaba Blazsek 48061077 370,00 € 24.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0149/25 Tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 83,67 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0150/25 Záloha na el. energiu za 09/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0151/25 Vyúčtovanie energií za 07-08/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 220,40 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0147/25 Vypracovanie PD - Projekt skutočného vyhotovenia Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 HR-PROJECT, s.r.o. 51325527 307,50 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0148/25 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 238,40 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0146/25 Prenájom rohože 11.08.-07.09.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 46,30 € 12.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0144/25 Učebné pomôcky - fixky s príslušenstvom Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 iPAINT s.r.o. 48052868 251,72 € 04.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFK0002/25 Stavebné práce "Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante" Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ELITSTAV s.r.o. 50365789 161 702,50 € 28.08.2025 10.10.2025 Faktúra
DFK0003/25 Stavebné práce "Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante" Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ELITSTAV s.r.o. 50365789 2 031,23 € 28.08.2025 10.10.2025 Faktúra
DFK0001/25 Tabule z projektu "Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante" Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MB TECH BB s.r.o. 36622524 21 850,00 € 27.08.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0137/25 OOÚ poplatok za 08/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 26.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0136/25 Inzercia do novín Galantsko-Šaliansko Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 34,44 € 26.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0135/25 Študijné preukazy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 48,31 € 26.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0134/25 Kancelárske potreby - papier Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 387,45 € 25.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0133/25 BOZP za 07/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 20.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0132/25 Inzercia do novín Galantsko-Šaliansko Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 34,44 € 19.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0131/25 Služby SANET 07-09/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 18.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0130/25 Interiérové vybavenie (participatívny rozhpočet) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Mušla s.r.o. 47592265 1 073,00 € 15.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFB0129/25 Prenájom rohože 14.07.-10.08.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 28,73 € 14.08.2025 11.09.2025 Faktúra