Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0223/25 BOZP za 12/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 19.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0222/25 Školský nábytok (lavice a stoličky) Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ABAmet, s.r.o. 4796647 2 710,92 € 19.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0220/25 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 PETS s.r.o. 36261467 173,02 € 18.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0221/25 Údržbársky materiál - valec do tlačiarne Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 87,95 € 18.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0218/25 Vyúčtovanie tepla a TÚV za 05-11/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 193,83 € 17.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0219/25 Záloha na teplo a TÚV za 12/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 2 000,00 € 17.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0216/25 Vyúčtovanie energií za 11/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 610,43 € 16.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0217/25 Záloha na el. energiu za 12/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 16.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0215/25 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 92,28 € 16.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0214/25 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 282,00 € 12.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0212/25 Tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 83,67 € 10.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0213/25 OOÚ poplatok za 12/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 10.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0209/25 Kniha "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KVARFOLIO, s.r.o. 36428256 98,60 € 09.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0210/25 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 89,10 € 09.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0208/25 Prenájom rohože 03.11.-30.11.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 66,52 € 04.12.2025 10.01.2026 Faktúra
DFB0194/25 Čistiace potreby - handry na mop Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 EXACT Invest s. r. o. 51119838 57,27 € 21.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0192/25 Záloha na el. energiu za 11/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 18.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0193/25 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 269,58 € 18.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0191/25 Služby SANET 10-12/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 17.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0190/25 OOÚ poplatok za 11/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 13.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0189/25 BOZP za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 12.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0188/25 Softvérová údržba 11/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 11.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFS0010/25 Obedy zo SF za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 220,00 € 06.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0186/25 Príspevok zam. 55% k strave za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 298,00 € 06.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0187/25 Prenájom rohože 06.10.-02.11.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 46,30 € 06.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0185/25 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 89,10 € 05.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0183/25 Telefón mobil za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 26,65 € 04.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0184/25 Telefón za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,83 € 04.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0181/25 Servis výťahu (paušál) za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KONE s.r.o. 31359884 37,36 € 03.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0182/25 Prenájom kopírovacieho stroja za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 22,67 € 03.11.2025 Faktúra