Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0008/24 Obedy zo SF za 06/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 172,00 € 04.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0099/24 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 EXACT Invest s. r. o. 51119838 71,11 € 25.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0097/24 ASC agenda komplet 2024/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 20.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0096/24 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 159,48 € 19.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0095/24 Prenájom rohože 20.05.-16.06.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 58,32 € 19.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFS0007/24 Diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov školy Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Kardio prevencia s.r.o. 51660164 740,00 € 17.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0098/24 BOZP za 05/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 16.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0094/24 vyúčtovanie energií za 04-05/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 710,17 € 14.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFS0006/24 Obedy zo SF za 05/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 187,50 € 10.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0093/24 OOÚ poplatok 06/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 10.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0091/24 Príspevok zam. 55% k strave za 05/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 106,25 € 10.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0089/24 Softvérová údržba 06/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 05.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0092/24 Telefón mobil za 05/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 19,04 € 01.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0088/24 Telefón za 05/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 58,09 € 01.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0087/24 Predplatné denníka PRAVDA na II. polrok 2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovenská pošta 36631124 145,72 € 31.05.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0085/24 Učebná pomôcka - Interaktívny displej Novo Touch 65 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 1 248,12 € 31.05.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0090/24 Renovácia tonerov Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 84,48 € 31.05.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0086/24 Prenájom kopírovacieho stroja Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 17,45 € 31.05.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0084/24 Učebná pomôcka - počítač DELL Optiplex 5490 AiO 23 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 600,00 € 30.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0083/24 Prenájom rohože 22.04.-19.05.2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 58,32 € 22.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0079/24 Služby SANET 04-06/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2024 01.06.2024 Faktúra
DFB0078/24 Príspevok zam. 55% k strave za 04/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 177,05 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFS0005/24 Obedy zo SF za 04/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 199,50 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0081/24 Údržbársky materiál Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 240,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0080/24 Dodanie + montáž klimatizácie MIDEA Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 1 560,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0077/24 OOÚ poplatok za 05/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 150,00 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0082/24 BOZP za 04/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 13.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0076/24 Hygienické potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 472,18 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0073/24 Softvérová údržba 05/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 05.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0075/24 Telefón mobil za 04/2024 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telecom 35763469 19,46 € 01.05.2024 21.05.2024 Faktúra
1 2 3 »