DFB0120/25 |
Prenájom rohože 19.05.-13.07.2025 - dobropis k faktúram č. 2695417 a 2705484 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-35,13 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
Čistiace potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
3P Slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
793,63 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
Zviazanie katalógov |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
CONNECT - Ing. Marczibal |
17644429 |
|
48,00 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/25 |
Archivačné služby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
650,00 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
Kancelárske potreby - archivačné boxy |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Kapralčík Pavol |
35230657 |
|
90,30 € |
23.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
BOZP za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
OOÚ poplatok za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/25 |
Záloha na el. energiu za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 07/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
Prenájom rohože 16.06.-13.07.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
18.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0007/25 |
Obedy zo SF za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
198,00 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/25 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
81,50 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Astas s.r.o. |
36224553 |
|
396,20 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/25 |
BOZP za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Szabová Zuzana |
41592620 |
|
75,00 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/25 |
Prenájom rohože 19.05.-15.06.2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/25 |
Predplatné časopisu TV a šport mládeže 05/2025 - 04/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
12,60 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/25 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
89,10 € |
18.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/25 |
Testovanie pohybových schopností žiakov SŠ |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 055,00 € |
18.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/25 |
aSc Agenda Komplet 2025/2026 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0006/25 |
Obedy zo SF za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
191,00 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/25 |
OOÚ poplatok za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
153,75 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/25 |
Príspevok zam. 55% k strave za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 126,90 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/25 |
Inštalácia VT (PC) |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
880,00 € |
05.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/25 |
Záloha na teplo a TÚV za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
5 000,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25 |
Záloha na el. energiu za 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
500,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
Telefón mobil za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,65 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/25 |
Telefón za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,75 € |
04.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
Softvérová údržba 06/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
240,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
Prenájom kopírovacieho stroja za 05/2025 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Copy office s.r.o. |
31377874 |
|
21,19 € |
30.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/25 |
Prenájom rohože 21.04.-18.05.2025 - dobropis k faktúre č. 2685274 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
-17,56 € |
29.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |