Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0194/25 Čistiace potreby - handry na mop Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 EXACT Invest s. r. o. 51119838 57,27 € 21.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0192/25 Záloha na el. energiu za 11/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 18.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0193/25 Kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 269,58 € 18.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0191/25 Služby SANET 10-12/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 17.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0190/25 OOÚ poplatok za 11/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 13.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0189/25 BOZP za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 12.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0188/25 Softvérová údržba 11/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 11.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFS0010/25 Obedy zo SF za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 220,00 € 06.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0186/25 Príspevok zam. 55% k strave za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 298,00 € 06.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0187/25 Prenájom rohože 06.10.-02.11.2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 46,30 € 06.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0185/25 Hygienické potreby - jednorázové rukavice Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová 33895457 89,10 € 05.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0183/25 Telefón mobil za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 26,65 € 04.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0184/25 Telefón za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,83 € 04.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0181/25 Servis výťahu (paušál) za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KONE s.r.o. 31359884 37,36 € 03.11.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0182/25 Prenájom kopírovacieho stroja za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 22,67 € 03.11.2025 Faktúra
DFB0179/25 Čistenie kanalizácie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 PDH Group s. r. o. 56705638 140,00 € 27.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0180/25 Virtuálna knižnica za rok 2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KOMENSKY s.r.o. 43908977 270,40 € 27.10.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0178/25 Vyúčtovanie energií za 09/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 372,12 € 23.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0177/25 2. preddavok na Finačného spravodajcu na rok 2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 25,00 € 22.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0174/25 OOÚ poplatok za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 20.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0176/25 Záloha na teplo a TÚV za 10/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 5 000,00 € 20.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0175/25 Údržbársky materiál a inštalácia miestnosti pre tablety Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 756,59 € 20.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0173/25 Čistiace potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 3P Slúži Vám, s.r.o. 50975455 274,62 € 16.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFS0009/25 Obedy zo SF za 09/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 220,50 € 09.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0154/25 Preprava žiakov na podujatie - Deň rešpektu a športu v Trnave Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 600,00 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0153/25 BOZP za 08/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 25.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0152/25 Vypracovanie Geodetického plánu Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Ing. Csaba Blazsek 48061077 370,00 € 24.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0149/25 Tonery Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 83,67 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0150/25 Záloha na el. energiu za 09/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0151/25 Vyúčtovanie energií za 07-08/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 220,40 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra