Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0025/26 BOZP za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Szabová Zuzana 41592620 75,00 € 19.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0023/26 OOÚ poplatok za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 16.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0022/26 Služby SANET 01-03/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 SANET 17055270 150,00 € 13.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0020/26 Toner, kancelárske potreby Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 TIMI-INTO s.r.o. 36226289 127,54 € 10.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0021/26 LVVK 2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIRO TOURS s.r.o. 31595332 4 050,00 € 10.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFS0002/26 Obedy zo SF za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 179,00 € 06.02.2026 10.03.2026 Faktúra
DFB0018/26 Záloha na el. energiu za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 06.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0019/26 Záloha na teplo a TÚV za 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 9 000,00 € 06.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0017/26 Príspevok zam. 55% k strave za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 1 056,10 € 06.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0014/26 Prenájom rohože 29.12.2025-25.01.2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Lindström s.r.o. 35742364 29,91 € 04.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0015/26 Telefón mobil za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 26,65 € 04.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0016/26 Telefón za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Slovak Telekom 35763469 31,04 € 04.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0013/26 LVVK 2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIRO TOURS s.r.o. 31595332 3 900,00 € 03.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0010/26 Servis výťahu (paušál) za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 KONE s.r.o. 31359884 144,77 € 02.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0012/26 Prenájom kopírovacieho stroja za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Copy office s.r.o. 31377874 21,07 € 02.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0011/26 Softvérová údržba 02/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 02.02.2026 12.03.2026 Faktúra
DFB0009/26 Tlačivá Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ŠEVT a.s. 31331131 87,29 € 28.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0008/26 Školenie Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 RealWise s. r. o. 55770541 48,00 € 21.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0006/26 Záloha na el. energiu za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 500,00 € 20.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0007/26 Záloha na teplo a TÚV za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 9 000,00 € 20.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0005/26 Servis interaktívnej tabule Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 132,59 € 19.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0004/26 upgrade VEMA na rok 2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 22,26 € 14.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFS0001/26 Obedy zo SF za 12/2025 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta 00160156 155,00 € 12.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0003/26 OOÚ poplatok za 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 Barczi Arpád JUDr.Ing. 11707232 153,75 € 12.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0002/26 EduPage eGoverment modul na rok 2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 309,00 € 08.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0001/26 Softvérová údržba 01/2026 Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 17050146 AKTech s. r. o. 54483786 240,00 € 02.01.2026 07.02.2026 Faktúra