DFB0016/24 |
Tlačivá |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
49,31 € |
23.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Objednávame si u Vás jednorázové rukavice (nytrilex)
v počte:
- veľkosť S 100 ks
- veľkosť M 100 ks
- veľkosť L 400 ks
v predpokladanej hodnote 60 € |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
60,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0015/24 |
Hygienické potreby - jednorázové rukavice |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Zdravotnícke potreby - Eva Rumanová Rekeňová |
33895457 |
|
58,68 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/24 |
Kontrola funkčnosti kamerového systému |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ProfiSecSK s. r. o. |
52935094 |
|
36,00 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
Hygienické potreby |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
472,18 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
Knihy - testy Sj, M |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
DIDAKTIS Pedagogické vydavateľstvo, s.r.o. |
35716631 |
|
29,60 € |
18.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
EduPage eGoverment modul |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
Vyúčtovanie FS za rok 2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/24 |
Obedy zo SF za 12/2023 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Gymnázium Zotána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta-Galánta |
00160156 |
|
139,00 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
OOÚ poplatok 01/2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Barczi Arpád JUDr.Ing. |
11707232 |
|
150,00 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
Upgrade VEMA na rok 2024 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta |
17050146 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,44 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |