Peter Bartok - SECOM
Informácie
- Názov: Peter Bartok - SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0080/23 | Objednávame u Vás IT-služby | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 429,83 € | 19.04.2023 | 22.04.2023 | Objednávka | |||||
DFB0133/23 | IT služby, IT materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 429,83 € | 19.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
0109/23 | Objednávame u Vás IT techniku a službu pre potreby krúžkovej činnosti, podľa rozpisu v objednávke: | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 2 719,84 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
0110/23 | Objednávame u Vás IT služby, podľa rozpisu v objednávke: | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 109,97 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
DFB0191/23 | IT služby, IT materiál | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 109,97 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0190/23 | IT služby a IT technika pre potreby krúžkovej činnosti | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 2 719,84 € | 19.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
0118/23 | Objednávame u Vás IT služby, podľa rozpisu v objednávke: | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 433,08 € | 14.06.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
DFB0208/23 | IT služby | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 433,08 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
0163/23 | V zmysle cenovej ponuky, objednávame u Vás PC + príslušenstvo podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 407,02 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Objednávka | |||||
0168/23 | Objednávame u Vás IT službu podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 256,80 € | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Objednávka | |||||
DFB0286/23 | Počítač Intel NUC Core i5 + príslušenstvo | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 407,02 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0298/23 | licencia, IT služby | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 256,80 € | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
0177/23 | Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 256,80 € | 13.09.2023 | 04.10.2023 | Objednávka | |||||
DFB0318/23 | IT služby | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 256,80 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
0184/23 | Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 231,00 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
0188/23 | Objednávame u Vás podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 714,00 € | 13.10.2023 | 14.10.2023 | Objednávka | |||||
DFB0335/23 | IT služby | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 231,00 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB0343/23 | Licencia - Microsoft Office Pro Plus Retail - 17 ks | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 714,00 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
0202/23 | Objednávame u Vás podľa rozpisu v objednávke | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 183,60 € | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Objednávka | |||||
DFB0364/23 | IT služby | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 183,60 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra |