Veolia Energia Slovensko,a s.


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko,a s.
  • IČO: 35702257
  • Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0019/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 1/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 26.01.2022 03.02.2022 Faktúra
0041/22 Objednávame u Vás službu podľa rozpisu na objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 228,00 € 09.02.2022 11.02.2022 Objednávka
DFB0063/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 2/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 496,80 € 21.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB0062/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 2/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 21.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB0051/22 Oprava výťahu NÉMETH LIFT Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 228,00 € 16.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB0103/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 21.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFB0102/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 496,80 € 21.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFB0140/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 4/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 496,80 € 21.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0139/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 4/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 21.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0172/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 496,80 € 23.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0171/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 23.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0210/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 6/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 496,80 € 20.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB0209/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 6/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 20.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB0249/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 7/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB0248/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 7/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 496,80 € 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB0279/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 8/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 15.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB0278/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 8/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 496,80 € 15.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB0309/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 9/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 496,80 € 14.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0308/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 9/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 14.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0354/22 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 10/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 484,80 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »