ELFE - technické zariadenia budov


Informácie
  • Názov: ELFE - technické zariadenia budov
  • IČO: 33209308
  • Adresa: Rybníková 14, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0062 Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 02/2026. Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 04.03.2026 18.03.2026 Faktúra
26DFBV0144 Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 01/2026. Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 10.02.2026 21.03.2026 Faktúra
DFB0027/25 dodávka tepla ÚK a TÚV 1/2025 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 03.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 dodávka tepla ÚK a TÚV 2/2025 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB0131/25 Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 03/2025. Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0183/25 Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 04/2025. Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0238/25 Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 05/2025. Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 18.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0430/25 Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 10/2025. Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0468/25 Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 11/2025. Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0543/25 Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 12/2025. Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 771,67 € 31.12.2025 06.02.2026 Faktúra
DFB0046/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 1/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 12/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 07.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0084/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 2/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 05.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 3/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0157/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 4/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0405/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 10/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFB0439/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 11/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 02.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0492/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 12/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 31.12.2024 04.02.2025 Faktúra
DFB0015/23 prevádzkovanie a údržbu horúcovodnej výmenníkovej stanice, TZ za účelom dodávky tepla za 12/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 03.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB0036/23 prevádzkovanie a údržba HVS, TZ za január 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra