Faktúra č. DFJ0091/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
  • IČO: 00160466
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0091/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za soľ do umývačky.
  • Dátum doručenia: 13.06.2025
  • Celková hodnota: 18,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0101/25
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť