Faktúra č. DFB0209/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
  • IČO: 00160466
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0209/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za 6 balení utierok.
  • Dátum doručenia: 27.05.2025
  • Celková hodnota: 94,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0124/25
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť