Faktúra č. DFB0169/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
  • IČO: 00160466
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál.
  • Dátum doručenia: 30.04.2025
  • Celková hodnota: 429,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0106/25
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť