Faktúra č. DFB0091/23

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
  • IČO: 00160466
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0091/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Ceruzky s gumou s potlačou 1000 ks - propagácia
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 372,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0052/23
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť