Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0014/24 prenosový pás OKI Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 132,00 € 23.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0009/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 1 265,23 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFJ0007/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 81,35 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFJ0008/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 2 076,14 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 Občerstvenie (bagety) na KK Matematickej olympiády kategórie A a KK Informatickej olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 54,00 € 18.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0010/24 online školenie "NOVÁ Elektronická platforma a Zákazka s nízkou hodnotou" - hospodárka školy Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ASVO, s.r.o. 55566804 90,00 € 17.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0006/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 388,55 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 poplatok za skúšku C1 Advanced PB - príspevok študenti Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. 36520799 9 288,00 € 17.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0005/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 139,77 € 16.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 spotrebný hygienický tovar - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 156,72 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 valec OKI magenta Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 165,00 € 15.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0008/24 licencia - EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 čistiace potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ANEX Slovakia, s. r. o. 51708515 153,78 € 12.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ0004/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 2 031,08 € 12.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0003/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 394,61 € 12.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0002/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 953,75 € 10.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0045/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 12/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 07.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0004/24 balíček Naša strava.sk PLUS na 1/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 05.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 čistiace potreby (ocot 12 ks) - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 10,22 € 05.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ0001/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 373,98 € 05.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 účastnícky poplatok za online seminár "Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Microsoft 365" - Ing. Katreniaková Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Seminaria, s.r.o. 26426218 132,30 € 03.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB0006/24 elektrická energia na obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 encare, s.r.o. 52302555 1 293,20 € 01.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 prenájom automatov na vodu Dolphin Classic na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 248,26 € 01.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 výkon zodpovednej osoby na 1/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.01.2024 24.01.2024 Faktúra