DFB0014/24 |
prenosový pás OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
132,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 265,23 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0007/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
81,35 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0008/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 076,14 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
Občerstvenie (bagety) na KK Matematickej olympiády kategórie A a KK Informatickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
54,00 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
online školenie "NOVÁ Elektronická platforma a Zákazka s nízkou hodnotou" - hospodárka školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0006/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
388,55 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
poplatok za skúšku C1 Advanced PB - príspevok študenti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
9 288,00 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0005/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 139,77 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
spotrebný hygienický tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
156,72 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
valec OKI magenta |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
165,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/24 |
licencia - EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
153,78 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0004/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 031,08 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0003/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
394,61 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0002/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
953,75 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
07.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
balíček Naša strava.sk PLUS na 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/24 |
čistiace potreby (ocot 12 ks) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0001/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 373,98 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/24 |
účastnícky poplatok za online seminár "Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Microsoft 365" - Ing. Katreniaková |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
132,30 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
elektrická energia na obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24 |
prenájom automatov na vodu Dolphin Classic na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
248,26 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
výkon zodpovednej osoby na 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |