Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0041/24 Ročný členský poplatok na rok 2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 poplatky pevnej siete za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 297,92 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 poplatky mobilnej siete za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 hygienické potreby (servítky, papierové utierky) - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 125,76 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0058/24 elektrická energia na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 encare, s.r.o. 52302555 1 293,20 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 Výkon zodpovednej osoby OOÚ za 2/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0020/24 Lyžiarsky kurz Ski Tále, Nízke Tatry od 28.1. do 2.2.2024 - 45 žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 6 750,00 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0011/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 171,11 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0012/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 386,69 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 encare, s.r.o. 52302555 560,16 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 vodné, stočné za 1/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 1 983,13 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 LK Ski Tále, Nízke Tatry od 28.1. do 2.2.2024 - 45 žiakov - príspevok žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 7 650,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 čistiace prostriedky - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 124,56 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 odučené hodiny AJ externým učiteľom za 1/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Your Choice - jazyková škola 50670972 880,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 hygienické a čistiace potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PRAKTIK CÍFER s.r.o. 47814608 1 761,59 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 301,20 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 746,40 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024 - 28.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 85,39 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 663,67 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 toner Brother black Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 85,08 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 online seminár PAM 39.00 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 kancelárske potreby, učebné pomôcky (centropen) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 300,64 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 tonery Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 295,20 € 26.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0016/24 sanácia vzlínajúcej vlhkosti muriva suterénu v žiackych šatniach Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BERYL 3P, s.r.o. 36692158 30 948,31 € 26.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0010/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 911,92 € 26.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 Interiérové vybavenie - školská knižnica Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 insGraf s.r.o. 47078839 1 517,20 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0013/24 Občerstvenie (bagety) na KK Chemickej olympiády kategórie A Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 68,00 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0027/24 tlačivá Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ŠEVT a.s. 31331131 533,68 € 25.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 24.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0107/24 členský príspevok za rok 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 300,00 € 24.01.2024 28.03.2024 Faktúra