Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0068/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 405,31 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFJ0067/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 687,26 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0155/24 čistiace prostriedky ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 166,08 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0154/24 údržba IT Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 211,68 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0157/24 údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 4/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0161/24 1052402342 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 encare, s.r.o. 52302555 1 293,20 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0164/24 telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.-30.4.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 298,36 € 01.05.2024 Faktúra
DFB0163/24 telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.-30.4.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0153/24 výkon zodpovdnej osoby - OOÚ na 5/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0152/24 čistiace prostriedky (RENA limetka 13ks) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ANEX Slovakia, s. r. o. 51708515 181,74 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0169/24 vodné, stočné za 4/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 1 342,15 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0165/24 vyúčtovanie tepla za 4/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 148,23 € 30.04.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 vyúčtovanie elektr.energie za 4/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 encare, s.r.o. 52302555 135,94 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0173/24 odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 4/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 201,60 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0162/24 obnova domény gymholleho.sk od 28.4.2024 do 27.4.2025 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 365 services, s.r.o. 44056877 20,40 € 29.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFJ0063/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 11,04 € 29.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0160/24 súprava poznámkový organizér + pero s potlačou Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 National Pen 9726444 328,79 € 27.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0147/24 tonery 4 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 299,98 € 26.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0151/24 oprava obkladu na stenu , 2ks skrinka na kolieskach, vešiaková stena 1ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Michal Šiška - Šiška Nábytok 44693630 1 950,00 € 26.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0145/24 kyselina citr., ocot - čist.prostr. Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 76,61 € 26.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFJ0062/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 997,32 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0146/24 spotrebný hygienický tovar - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 125,76 € 25.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFJ0061/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 254,28 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0156/24 čistenie, monitoring a zadymovanie kanalizácie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SEZAKO,s.r.o. 36263800 567,00 € 24.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0159/24 prenájom rohoží za obdobie 25.3. - 21.4.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 85,39 € 24.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0148/24 nástupné školenie zamestnancov v oblasti BOZP , PO , CO , prvej pomoci Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 45,00 € 23.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFJ0060/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 826,78 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0150/24 testy na prijímacie skúšky pre 4.ročné a 8.ročné gymnáziá Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 EXAM testing, spol.sr.o. 35891726 2 787,00 € 22.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0149/24 testy na prijímacie skúšky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 EXAM testing, spol.sr.o. 35891726 1 020,72 € 22.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0141/24 Občerstvene - bagety - KK Matem. , fyz. , chem. olympiáda Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 266,00 € 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »