DFB0210/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/23 |
čistiace prostriedky - kyselina citrónová - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
50,40 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0091/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
338,98 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/23 |
Rekonštrukcia športového areálu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
31 439,26 € |
07.06.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 6/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/23 |
interiérové vybavenie - šatňové sedadlo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
344,70 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
200,68 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/23 |
zverejnenie inzerátu Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
41,28 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/23 |
doprava - škola v prírode (22 detí+3 dospelí) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AD Tornado |
47243881 |
|
240,00 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/23 |
asc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/23 |
elektromontážne práce za mesiac jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
634,62 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/23 |
otočný držiak na telefón s kĺbovým ramenom |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
109,08 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0090/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
226,07 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0089/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 160,58 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0088/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
24,53 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
339,86 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/23 |
výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/23 |
elektrická energia na obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0087/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
750,78 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/23 |
spotrebný tovar - plastový ECO riad |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
43,36 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 902,47 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 556,05 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
83,21 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
535,78 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
701,29 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0084/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
272,99 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/23 |
pečiatka TRODAT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
32,16 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |