DFB0235/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
493,98 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/23 |
vodné, stočné 6/2023, zrážky 4-6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 693,02 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/23 |
Periodická činnosť Autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO a CO za obdobie 4-6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/23 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
68,90 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/23 |
mobilná skartácia dokumentov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
211,20 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
15,36 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0101/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
120,10 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/23 |
knihy pre kultúrno-spoločenský krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
63,88 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/23 |
revízia elektrického zariadenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
120,00 € |
27.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/23 |
interiérové vybavenie - nábytok Participatívny rozpočet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
688,00 € |
27.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/23 |
maliarske a natieračske práce - magnetická a popisovateľná stena - VP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
475,70 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
558,69 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/23 |
kniha - Dictionary of Sociology |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
16,43 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/23 |
prenájom rohoží za obdobie 22.5.2023 - 18.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
21.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0099/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
667,13 € |
21.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/23 |
spotrebný hygienický tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
170,04 € |
20.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0098/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
263,80 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0097/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 143,59 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0096/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 140,81 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0095/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
134,38 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
433,08 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
487,20 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0094/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
785,41 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/23 |
betónové vyvýšené záhony - participatívny rozpočet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KRYTEX - stavebné centrum, s.r.o. |
36403695 |
|
461,20 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/23 |
inzercia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
41,28 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
126,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0093/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 860,64 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
379,64 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/23 |
právne poradenstvo v oblasti pracovného práva |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
80,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0092/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
237,18 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |