Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0170/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 119,09 € 08.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB0199/22 odvoz kuchynského odpadu za 5/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 151,20 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0200/22 inzercia - Trnavsko 22/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 regionPRESS 36252417 33,48 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFJ0169/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 59,45 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFJ0167/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 128,14 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFJ0168/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Bidfood 34152199 77,62 € 06.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0192/22 kosenie vo svahu v areály školy, zhrabanie a odvoz trávy Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BÖHM, s.r.o. 47941821 1 680,00 € 05.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0201/22 predplatné publikácie PaM+Zákony na rok 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Poradca s.r.o. 36371271 92,00 € 03.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFJ0166/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 803,14 € 03.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFJ0165/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Zdravé ovocie 47218321 155,41 € 03.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0193/22 Kurz na ochranu života a zdravia v termíne 1.6.-3.6.2022 - 64 žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 5 440,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0190/22 aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 639,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0194/22 Vzdelávací program "Viac ako peniaze" - šk.rok 2022/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO 42166292 58,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0188/22 vzdialená servisná podpora - VIS, ŠJ - 5h Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Verejná informačná služba 36006912 156,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0183/22 špeciálno poradenská služba za 5/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 40,00 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0191/22 Počítač - INTEL NUC Kit NUC11PAHi3/i3 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 490,80 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFJ0163/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 249,33 € 02.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFJ0164/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 172,52 € 02.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFJ0162/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Biogal 31416985 21,60 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0187/22 Oprava konvektomatu LAINOX SAEB 102 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 333,36 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0186/22 výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 6/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0185/22 elektrická energia na obdobie 1.6.-30.6.2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 945,13 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0189/22 zemný plyn na obdobie 1.6.2022 - 30.6.2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 15,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0197/22 služby pevnej siete za 5/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 300,96 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0196/22 služby mobilnej siete za 5/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 57,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0182/22 tonery 2 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 95,76 € 31.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0179/22 Odučené hodiny AJ externým učiteľom za 5/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Mgr. Katarína Marienčíková 51430142 192,00 € 31.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0181/22 materiál na údržbu Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 42,44 € 31.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFJ0161/22 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Bidfood 34152199 64,74 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFB0198/22 vodné, stočné za 5/2022 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 688,36 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra