Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0305/23 balená voda Dolphin 19 l - 4 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 29,90 € 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0309/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 9/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0308/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 9/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0311/23 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva školy" - č.1 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Raabe.sk 35908718 48,40 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFJ0117/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 109,05 € 14.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0300/23 overenie presnosti váh - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovenská legálna metrológia 0037954521 116,40 € 14.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFJ0116/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 235,13 € 13.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0298/23 licencia, IT služby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 256,80 € 13.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0306/23 Predplatné na obdobie 1.10.2023 - 30.9.2024 "Právny kuriér pre školy" Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Raabe.sk 35908718 149,00 € 13.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0312/23 Prenájom rohoží za obdobie 14.8.2023 - 10.9.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 64,75 € 13.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0318/23 IT služby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 256,80 € 13.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0297/23 toner, toner ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 38,04 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0304/23 učebnice, pracovné zošity Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 1 121,00 € 12.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0303/23 učebnice, pracovné zošity Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 787,70 € 12.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0302/23 občerstvenie (pagáče) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 34,00 € 12.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFJ0115/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 364,86 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0301/23 Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 EKOTEC spol. s r. o. 00687022 193,20 € 11.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0296/23 drobné elektro opravy v školskej jedálni a kuchyni Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Elektro KMK 31436552 120,24 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0290/23 školenie zástupcu zamestnancov pre BOZP a vodiča Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 60,00 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0114/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 437,78 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0293/23 Adaptačný kurz "Dobrý štart na škole" v termíne 5.9.2023 - 7.9.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 1 980,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0294/23 kancelársky materiál, učebné pomôcky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 367,54 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0291/23 školenie novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 90,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0299/23 sprcha s batériou zo steny s ramienkom - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 GAMA HOLDING Slovakia sro 35801484 235,20 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0285/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS na 9/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 06.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0286/23 Počítač Intel NUC Core i5 + príslušenstvo Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 407,02 € 06.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0113/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 147,94 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0280/23 učebnice Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 preskoly.sk s.r.o. 51692881 4 290,36 € 05.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFJ0112/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 32,73 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0283/23 Dobropis - telekomunikačné poplatky za 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 -35,69 € 05.09.2023 18.10.2023 Faktúra