| DFB0387/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
112,44 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
údržba a prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice - október 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
predplatné časopis Manažment školy v praxi + portál Direktor na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
189,00 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 032,31 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 866,26 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
42,00 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
kuchynské vybavenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
15,48 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
kuchynské vybavenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 038,14 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
110,88 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
119,76 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
Kniha "Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vzdelávanie Martin |
54344956 |
|
21,00 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
971,18 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 10/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
121,80 € |
13.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
Zvuková technika za účelom ozvučenia spoločenskej miestnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
4 000,00 € |
12.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
spotrebný tovar (filtre do Brity) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penepex s.r.o. |
03220923 |
|
51,46 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/23 |
čaje do vianočných balíčkov pre zamestnancov - 76 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
222,53 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
repre - občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
65,48 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
poplatok za seminár - "Pozitívna psychológia a kovitalita" - Mgr. Monika Viskupič |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Paneurópska vysoká škola n.o. |
36077429 |
|
50,00 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
údržba a prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice - september 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 508,27 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
128,40 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/23 |
FAnn darčekové poukážky - 76 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAnn-parfumérie, s.r.o. |
36049948 |
|
3 420,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
pracovná obuv - OOP /upratovačky/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Protetika, a.s. |
31322859 |
|
217,50 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
214,82 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
kvetový med - 15 ks /repre/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
45,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/23 |
Kvetový med - 76 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
228,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
viazacie práce, pamätná doska A4 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
92,40 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
prenájom rohoží za obdobie 9.10.2023 - 5.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
dekorácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvety.sk s.r.o. |
36641715 |
|
53,89 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
183,60 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |