Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0120/24 školenie BOZP novoprijatý zamestnanec - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 15,00 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 dodávka tepla za obdobie 3/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 308,98 € 31.03.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB0105/24 oprava, údržba - maliarske práce Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Pavol Macháč 35176164 425,00 € 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFJ0045/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 147,87 € 27.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0046/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 952,22 € 27.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 občerstvenie formou bagety - Olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 256,00 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 prenájom rohoží za obdobie 26.2.2024 - 24.3.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 85,39 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 dodávka a montáž - kobercová krytina SOLID 82 - učebňa etiky A314 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 1 816,90 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 oprava, údržba - maliarske práce Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Pavol Macháč 35176164 1 257,00 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 čistiace a hygienické potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PRAKTIK CÍFER s.r.o. 47814608 861,94 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFS0001/24 fotografické služby - Deň učiteľov - SF Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VyletíVtáčik s.r.o. 52975428 199,00 € 26.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFS0002/24 technické zabezpečenie ozvučenia - Deň učiteľov - SF Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 FINELIS MELODY, s.r.o. 48147711 240,00 € 26.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 vyúčtovanie predplatného videosemináre modul PaM za obdobie od 28.3.2024 - 27.3.2025 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 147,00 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 údržbársky materiál Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Marián Šantavý PROFI ELEKTRO 35108401 208,56 € 26.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFJ0044/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 399,16 € 22.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 revízia destilačného prístroja AQUAL 35 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AQUAL, s.r.o. 25538365 157,86 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 digitálna technika na virtuálnu realitu - okuliare+licencie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 WRDATACENTRUM s.r.o. 07048831 3 150,84 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0043/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 504,21 € 21.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 deratizácia Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 DDD insekta s.r.o. 47211296 375,00 € 20.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0042/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 105,72 € 20.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 Kancelárske potreby - olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 101,15 € 18.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ0041/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 845,30 € 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 čistiace prostriedky - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 194,16 € 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ0038/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 181,03 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0040/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 213,61 € 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0039/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 92,46 € 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 sanácia vzlínajúcej vlhkosti muriva suterénu v žiackych šatniach Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BERYL 3P, s.r.o. 36692158 18 467,69 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ0037/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 333,36 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0123/24 vyúčtovacia faktúra - poplatok za štátnu skúšku - príspevok študenti Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. 36520799 875,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0091/24 tonery OKI - 5 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 685,44 € 12.03.2024 14.03.2024 Faktúra