Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0067/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Ekofruct Ing. Grečová 22692690 15,66 € 21.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFJ0061/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 94,75 € 20.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0064/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 BEBI 44981465 211,12 € 20.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFJ0060/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 462,51 € 20.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFJ0059/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 85,48 € 19.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFB0066/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovenská legálna metrológia 0037954521 27,00 € 19.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFJ0052/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Alexander Sárkány 41216679 338,16 € 18.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFJ0058/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 57,12 € 18.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFJ0057/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 106,80 € 18.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFJ0051/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 45,20 € 17.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFB0063/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Metro 35772841 141,12 € 15.02.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0062/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Združ.použ.Slov.akad.d.si 17055270 149,37 € 15.02.2019 23.03.2019 Faktúra
DFJ0054/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 51,26 € 15.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFB0068/19 Montáž projektorov + montáž prezentačného plátna Gymnázium Jána Hollého 00160466 CAMPRO 47581158 306,60 € 15.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0065/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 991,20 € 15.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0060/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 BRUSOP 11857579 69,00 € 14.02.2019 23.03.2019 Faktúra
DFJ0056/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Hyza 31562540 149,60 € 14.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFJ0055/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Alexander Sárkány 41216679 177,85 € 14.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFB0061/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 BEBI 44981465 69,62 € 13.02.2019 23.03.2019 Faktúra
DFJ0053/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 13,63 € 13.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFB0053/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 ŠEVT a. s. 31331131 59,58 € 12.02.2019 12.03.2019 Faktúra
DFB0052/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 MARK bal 36241610 10,84 € 12.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFB0057/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 127,56 € 12.02.2019 23.03.2019 Faktúra
DFJ0047/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 50,12 € 12.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFJ0045/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 13,46 € 12.02.2019 22.03.2019 Faktúra
DFB0054/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Daydream Education 692304240 116,93 € 12.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0050/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 TATRACHEMA v.d. 31434193 135,26 € 11.02.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0049/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 SILMAR 36260860 46,02 € 11.02.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0047/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 MARK bal 36241610 48,71 € 11.02.2019 23.03.2019 Faktúra
DFB0072/19 Služby súvisiace s LV v termíne 04.-10.02.2019 pre 26 žiakov Gymnázium Jána Hollého 00160466 Tatra Asset, s.r.o. 52084931 3 900,00 € 11.02.2019 19.04.2019 Faktúra