Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0084/19 Brúsenie kuchynských nožov Gymnázium Jána Hollého 00160466 BRUSOP 11857579 38,00 € 06.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFP0023/19 Nákup tovaru PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Edeny 36272957 47,88 € 05.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFJ0069/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 79,20 € 05.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFP0021/19 Nákup tovaru PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 24,00 € 05.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFP0022/19 Nákup tovaru PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 23,14 € 05.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFJ0094/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Hyza 31562540 43,75 € 05.03.2019 27.04.2019 Faktúra
DFJ0070/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MLYNPEK 50320157 196,56 € 04.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFP0024/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MLYNPEK 50320157 131,52 € 04.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0088/19 Oprava serverovne Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 2 059,94 € 04.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFJ0066/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 240,34 € 02.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFP0020/19 Nákup zeleniny Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 22,37 € 02.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0085/19 mobilné služby za 2/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 20,40 € 01.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0073/19 Špeciálno-pedagogická poradenská služba 02/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 40,00 € 01.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0075/19 zemný plyn za obdobie 01.03.2019-31.03.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 256,00 € 01.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0080/19 Telekomunikačné služby za 01.02.2019-28.02.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 77,02 € 01.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0081/19 Servisné činnosti za 2/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 991,20 € 01.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0071/19 Služby v oblasti CO za 2/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 28.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0076/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Jána Hollého 00160466 Elektro-KAREL 35172746 309,15 € 28.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFJ0065/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 90,72 € 28.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0074/19 Údržbársky materiál Gymnázium Jána Hollého 00160466 Eduard Rimeš - Železiarstvo 33554315 254,15 € 28.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFJ0068/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 13,19 € 28.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0092/19 Elektrická energia za 2/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Magna E.A. 35743565 767,83 € 28.02.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0083/19 Paušálna platba za správu IS za február 2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 720,00 € 28.02.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0089/19 Lyžiarsky výcvik 16.-22.02.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 T.C.T., spol. s r.o. 36742121 6 150,00 € 28.02.2019 19.04.2019 Faktúra
DFJ0067/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Alexander Sárkány 41216679 447,66 € 27.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0077/19 Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019-24.02.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Lindstrom 35742364 62,40 € 27.02.2019 05.04.2019 Faktúra
DFB0082/19 Prenájom rohoží za obdobie 28.1.2019 - 24.2.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Lindstrom 35742364 24,00 € 27.02.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0078/19 Kalibrácia vlhkomerov na vzduch a meradla teploty Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovenská legálna metrológia 0037954521 384,00 € 25.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFB0079/19 elektrina za obdobie 1.3.-31.3.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Magna E.A. 35743565 972,66 € 25.02.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0146/19 Kultúra slova - predplatné 2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Matica Slovenská 00179027 8,50 € 25.02.2019 31.05.2019 Faktúra