Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0184/19 služby PO za obdobie 1.4.2019-30.6.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zomborský Richard 35351241 51,00 € 22.05.2019 04.07.2019 Faktúra
DFB0182/19 Prenájom rohoží za obdobie 22.4.2019-19.5.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Lindstrom 35742364 62,40 € 22.05.2019 04.07.2019 Faktúra
DFP0059/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Metro Cash Carry SR 45952671 213,46 € 21.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFP0060/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Edeny 36272957 60,86 € 21.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFJ0196/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 7,26 € 21.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0185/19 Kancelársky papier Gymnázium Jána Hollého 00160466 Metro Cash Carry SR 45952671 95,63 € 21.05.2019 02.07.2019 Faktúra
DFB0179/19 Odkvapkávač kónický Gymnázium Jána Hollého 00160466 JAZ s.r.o. 34153004 224,28 € 20.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFP0057/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 24,00 € 20.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFP0058/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Ryba Žilina 31563490 15,84 € 20.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFJ0193/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 133,00 € 20.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFJ0194/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 180,46 € 19.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0355/19 Prenájom rohoží za obdobie 22.4.-19.5.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Lindstrom 35742364 24,00 € 19.05.2019 07.12.2019 Faktúra
DFJ0195/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Hyza 31562540 266,94 € 18.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFJ0192/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 52,21 € 17.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0173/19 účastnícky poplatok - seminár Školské stravovanie Gymnázium Jána Hollého 00160466 Ballux 46065385 20,00 € 16.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB0180/19 oprava umývačky riadu Gymnázium Jána Hollého 00160466 TELESYS Slovakia 31333079 258,12 € 16.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFJ0198/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Biogal 31416985 35,64 € 16.05.2019 28.06.2019 Faktúra
DFJ0189/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 9,20 € 16.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFJ0190/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 144,41 € 16.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB0181/19 tabletovaná soľ Gymnázium Jána Hollého 00160466 GAMA HOLDING Slovakia sro 35801484 19,80 € 16.05.2019 02.07.2019 Faktúra
DFB0172/19 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Hollého 00160466 TATRACHEMA v.d. 31434193 93,46 € 15.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB0178/19 Služby súvisiace s poč.sieťou SANET za apríl - jún 2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Združ.použ.Slov.akad.d.si 17055270 149,37 € 15.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFJ0188/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 99,15 € 15.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB0170/19 Tonery Gymnázium Jána Hollého 00160466 Drucker s.r.o 44925417 310,56 € 14.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB0169/19 brúsenie nožov - ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 BRUSOP 11857579 73,00 € 14.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB0167/19 sendvičovač Gymnázium Jána Hollého 00160466 ELEKTROMAX 34424661 17,99 € 14.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB0166/19 Zálohová platba - dodávka tepla na 5/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Trnavská teplárenská,a.s. 36246034 2 490,00 € 14.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFB0168/19 spotrebný materiál - ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 BEBI 44981465 66,22 € 14.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFP0056/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 22,69 € 14.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DFJ0186/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 38,25 € 14.05.2019 19.06.2019 Faktúra