Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0343/19 nákup učebníc Slovenského jazyka Gymnázium Jána Hollého 00160466 Gorila 45503249 92,90 € 04.10.2019 23.11.2019 Faktúra
DFB0345/19 Modernizácia dochádzkového terminálu Gymnázium Jána Hollého 00160466 Verejná informačná služba 36006912 513,60 € 04.10.2019 23.11.2019 Faktúra
DFJ0334/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Hyza 31562540 311,42 € 04.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFJ0329/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 669,62 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFJ0327/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 119,90 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFJ0328/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 318,12 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFP0093/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 22,96 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0334/19 geografické atlasy Svet a Slovensko Gymnázium Jána Hollého 00160466 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 170,00 € 03.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFJ0325/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 114,05 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFP0094/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Ryba Žilina 31563490 30,24 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFJ0326/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 51,74 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0324/19 Preventívna protipožiarna prehliadka Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zomborský Richard 35351241 51,00 € 02.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0337/19 Stravné lístky - september Gymnázium Jána Hollého 00160466 DOXX - Stravné lístky 36391000 168,60 € 02.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFJ0324/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 36,14 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFP0092/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Milan Molnár 32752393 304,78 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFJ0320/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 12,24 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFP0090/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Edeny 36272957 47,52 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0314/19 oprava umývačky riadu - ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 278,87 € 01.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFJ0322/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 194,88 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0326/19 Nákup spotrebného materiálu Gymnázium Jána Hollého 00160466 Elektro-KAREL 35172746 56,45 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0320/19 Špeciálno-pedagogická poradenská služba za september 2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 40,00 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0321/19 Dodanie plynu za 10/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 135,00 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0336/19 poplatky za telefon Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 69,46 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0335/19 poplatky za telefon Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 20,40 € 01.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFJ0321/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 96,64 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFP0091/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MLYNPEK 50320157 414,98 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFJ0314/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MLYNPEK 50320157 131,88 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFJ0319/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 215,16 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0325/19 Služby v oblasti CO za 9/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0327/19 Školenie v oblasti verejného obstarávania Gymnázium Jána Hollého 00160466 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 60,00 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra