Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0291/19 Elektroinštalačné práce + materiál Gymnázium Jána Hollého 00160466 CAMPRO 47581158 1 808,83 € 09.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0290/19 Elektroinštalačné práce + materiál Gymnázium Jána Hollého 00160466 CAMPRO 47581158 1 351,62 € 09.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0295/19 Router TP- LINK Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 89,80 € 09.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0293/19 Výpočtová technika Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 201,77 € 09.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0357/19 Prenájom rohoží za obdobie 12.8.-8.9.2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Lindstrom 35742364 6,89 € 08.09.2019 07.12.2019 Faktúra
DFJ0275/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 175,01 € 07.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFJ0271/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 166,76 € 06.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFJ0271/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 166,76 € 06.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFJ0272/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 22,48 € 06.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFJ0272/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 22,48 € 06.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFB0285/19 Doplnenie lekárničky Gymnázium Jána Hollého 00160466 TOPTOM, s.r.o. 46208852 143,80 € 06.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0278/19 dodanie tepla za 8/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Trnavská teplárenská,a.s. 36246034 496,75 € 06.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0281/19 Servisné služby za 8/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 996,00 € 06.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0294/19 Výpočtová technika Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 1 794,48 € 06.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0292/19 Výpočtová technika Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 641,08 € 06.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFJ0273/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 108,90 € 05.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFJ0270/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 285,42 € 05.09.2019 11.10.2019 Faktúra
DFJ0269/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 118,90 € 05.09.2019 11.10.2019 Faktúra
DFB0296/19 PC Lenovo + príslušenstvo Gymnázium Jána Hollého 00160466 CZV Czompoly Viktor 22694030 188,40 € 05.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFJ0274/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 822,10 € 04.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFJ0274/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 822,10 € 04.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFB0284/19 Toner Gymnázium Jána Hollého 00160466 RiN 31363466 75,60 € 04.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFJ0268/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 34,27 € 03.09.2019 11.10.2019 Faktúra
DFJ0263/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 405,97 € 02.09.2019 11.10.2019 Faktúra
DFJ0265/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 96,64 € 02.09.2019 11.10.2019 Faktúra
DFB0271/19 Špeciálno-pedagogická poradenská služba za 8/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 40,00 € 02.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFB0271/19 Špeciálno-pedagogická poradenská služba za 8/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 40,00 € 02.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFB0271/19 Špeciálno-pedagogická poradenská služba za 8/19 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 40,00 € 02.09.2019 08.10.2019 Faktúra
DFP0078/19 Nákup tovaru - PČ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 15,20 € 02.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFB0280/19 telekomunikačné služby za 8/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 74,83 € 01.09.2019 24.10.2019 Faktúra