Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0198/19 Servisné činnosti za 5/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 991,20 € 03.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0198/19 Servisné činnosti za 5/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 991,20 € 03.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFJ0217/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Zdravé ovocie 47218321 253,33 € 01.06.2019 13.07.2019 Faktúra
DFB0200/19 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 20,40 € 01.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFB0200/19 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 20,40 € 01.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0200/19 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 20,40 € 01.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0199/19 Poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 68,51 € 01.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFB0199/19 Poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 68,51 € 01.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0199/19 Poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovak Telekom 35763469 68,51 € 01.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0190/19 Špeciálno-pedagogická poradenská služba 05/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 40,00 € 01.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0190/19 Špeciálno-pedagogická poradenská služba 05/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 40,00 € 01.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0190/19 Špeciálno-pedagogická poradenská služba 05/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 40,00 € 01.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0195/19 plyn za 6/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 23,00 € 01.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0195/19 plyn za 6/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 23,00 € 01.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0195/19 plyn za 6/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 23,00 € 01.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFJ0221/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bidfood 34152199 146,45 € 31.05.2019 13.07.2019 Faktúra
DFJ0212/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 Alexander Sárkány 41216679 149,06 € 31.05.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0202/19 Dodávka elektriny Gymnázium Jána Hollého 00160466 Magna E.A. 35743565 1 138,01 € 31.05.2019 18.07.2019 Faktúra
DFB0202/19 Dodávka elektriny Gymnázium Jána Hollého 00160466 Magna E.A. 35743565 1 138,01 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0202/19 Dodávka elektriny Gymnázium Jána Hollého 00160466 Magna E.A. 35743565 1 138,01 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0189/19 služby v oblasti CO za obdobie 5/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 31.05.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0189/19 služby v oblasti CO za obdobie 5/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0189/19 služby v oblasti CO za obdobie 5/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 Bc. Jana Magdolenová 46680241 27,00 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0193/19 pranie obrusov Gymnázium Jána Hollého 00160466 Wash and Go 46476083 29,54 € 31.05.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0193/19 pranie obrusov Gymnázium Jána Hollého 00160466 Wash and Go 46476083 29,54 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0193/19 pranie obrusov Gymnázium Jána Hollého 00160466 Wash and Go 46476083 29,54 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0191/19 paušálna platba za sprácu IS za 5/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 720,00 € 31.05.2019 09.07.2019 Faktúra
DFB0191/19 paušálna platba za sprácu IS za 5/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 720,00 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0191/19 paušálna platba za sprácu IS za 5/2019 Gymnázium Jána Hollého 00160466 ERC systems 36787485 720,00 € 31.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFJ0211/19 Potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého 00160466 MIK, s.r.o. 34099514 4,72 € 30.05.2019 03.07.2019 Faktúra