Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0134/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 242,22 € 16.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFJ0133/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 763,41 € 13.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0338/23 odvoz kuchynského odpadu za 9/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 100,80 € 12.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0342/23 Sanitácia výdajníkov na balenú vodu Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 50,18 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0340/23 učebnice Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Stiefel Eurocart 31360513 188,40 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFJ0132/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 935,86 € 11.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0347/23 prenájom rohoží za obdobie 11.9.2023 - 8.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 82,94 € 11.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0337/23 tonery Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 307,20 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0339/23 pečiatky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 TEGRA PLUS s.r.o. 51453258 92,71 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0335/23 IT služby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 231,00 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFJ0131/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 277,68 € 10.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0336/23 deratizácia Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 DDD insekta s.r.o. 47211296 345,00 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFJ0130/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 83,59 € 09.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0327/23 údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MiT Trade s.r.o. 51908751 300,00 € 08.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFJ0129/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 296,42 € 06.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0323/23 Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 06/2023-08/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 26,14 € 05.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0330/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS - 10/2023 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 05.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFJ0128/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 208,46 € 04.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0321/23 ochranná prepážka, rozmer 800x650 mm Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 TITAN - Tatraplast, s.r.o. 36440124 100,80 € 04.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0322/23 hygienické potreby - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 128,66 € 04.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0333/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 10/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0332/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 10/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0329/23 toner Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 32,16 € 03.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFJ0127/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 1 104,04 € 03.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFJ0126/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 496,44 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0320/23 výkon zodpovednej osoby na 10/2023 - OOÚ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0319/23 plyn na obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0315/23 elektrická energia na obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 1 144,75 € 01.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0326/23 služby pevnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 298,73 € 01.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0325/23 služby mobilnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.10.2023 10.10.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »